單項選擇題實行內部審計集中化管理的保險集團(控股)公司,其控股的保險子公司審計責任人應由()派駐。
A.子公司董事會
B.當地保監(jiān)局
C.母公司
D.子公司監(jiān)事會
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1.單項選擇題內部審計機構對省級分公司及其分支機構的審計報告,由省級分公司在報告完成后()工作日內報送當地保監(jiān)局。
A.5個
B.10個
C.15個
D.30個
2.單項選擇題保險機構應每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內部審計工作報告,報告中應包括公司年度審計工作計劃和內部審計工作總結。
A.3月15日
B.5月15日
C.6月15日
D.7月15日
3.單項選擇題內部審計部門應建立健全內部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()。
A.一年
B.三年
C.五年
D.十年
4.單項選擇題內部審計部門應建立健全審計報告()制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
A.逐級匯報
B.分級復核
C.分級復審
D.逐級復審
5.單項選擇題按照項目審計方案,運用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據,并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據與結論。實施內部審計的人員不得少于()。
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
最新試題
保險機構應在董事會下設立審計委員會,已建立獨立董事制度的,應由()擔任審計委員會主任委員。
題型:單項選擇題
審計責任人由()或審計委員會提名,報董事會聘任。
題型:單項選擇題
審計責任人由董事長或審計委員會提名,報董事會聘任,審計責任人不得同時兼任保險機構財務或者業(yè)務工作的領導職務。
題型:判斷題
內部審計部門和內部審計人員履行職責時享有下列哪些權限:()。
題型:多項選擇題
內部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務活動、內部控制和風險管理等有關的決策和執(zhí)行。
題型:判斷題
內部審計部門和內部審計人員應全面關注保險機構的風險,以()為導向組織實施內部審計。
題型:單項選擇題
保險機構應配備足夠數量的內部審計人員。專職內部審計人員數量原則上應不低于保險機構員工人數的10‰,且配備專職內部審計人員不少于三名。
題型:判斷題
審計責任人應在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件:()。
題型:多項選擇題
規(guī)模較小或實行集中化管理的保險公司省級及以下分支機構,在滿足內部審計工作需要的前提下,可不再設置單獨的審計部門或崗位。
題型:判斷題
保險機構應在董事會下設立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。
題型:判斷題