A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
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A.2‰
B.3‰
C.4‰
D.5‰
A.20%
B.35%
C.30%
D.50%
A.3‰;三名
B.5‰;五名
C.5‰;三名
D.10‰;四名
A.3年;5年
B.5年;10年
C.5年;8年
D.3年;8年
A.總經(jīng)理
B.法定代表人或負責人
C.監(jiān)事會
D.監(jiān)事長
最新試題
內(nèi)部審計部門應在實施必要的審計程序后,及時出具審計報告。審計報告應當符合以下哪些要求:()。
保險機構(gòu)應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應集中化管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計垂直管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。
保險機構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些職責:()。
保險機構(gòu)應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應()管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計()管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。
保險機構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應包括所屬保險機構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機構(gòu)和非保險子公司,不包含境外分支機構(gòu)。
內(nèi)部審計結(jié)果不可作為中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)日常監(jiān)管的參考依據(jù)。
審計責任人由()或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應全面關(guān)注保險機構(gòu)的風險,以()為導向組織實施內(nèi)部審計。
內(nèi)部審計機構(gòu)對省級分公司及其分支機構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()工作日內(nèi)報送當?shù)乇1O(jiān)局。
內(nèi)部審計()管理是指保險機構(gòu)分級設置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔內(nèi)部審計職責并上報審計結(jié)果。