A.3年;5年
B.5年;10年
C.5年;8年
D.3年;8年
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A.總經(jīng)理
B.法定代表人或負責人
C.監(jiān)事會
D.監(jiān)事長
A.1
B.2
C.3
D.5
A.20
B.30
C.40
D.60
最新試題
審計責任人由()或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任。
保險機構在考核經(jīng)濟目標、任免所屬單位負責人之前,應將內(nèi)部審計結果作為重要依據(jù)。保險機構任命分公司及以上主要負責人之前,應聽取審計責任人的意見。
保險機構應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應()管理,鼓勵有條件的保險機構實行內(nèi)部審計()管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。
內(nèi)部審計()管理是指保險機構分級設置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔內(nèi)部審計職責并上報審計結果。
內(nèi)部審計集中化管理是指保險機構設置專門的內(nèi)部審計機構或部門,統(tǒng)一制定實施預算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機構(含保險子公司及各分支機構)可不再設置內(nèi)部審計部門和崗位。
被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機構應及時制止,嚴肅處理有關單位和人員,并追究相關人員管理責任和間接責任。
保險機構應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應集中化管理,鼓勵有條件的保險機構實行內(nèi)部審計垂直管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。
內(nèi)部審計機構對省級分公司及其分支機構的審計報告,由省級分公司在報告完成后()工作日內(nèi)報送當?shù)乇1O(jiān)局。
審計責任人應在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件:()。
實行內(nèi)部審計集中化管理的保險集團(控股)公司,其控股的保險子公司審計責任人應由()派駐。