A.1
B.2
C.3
D.5
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審計責(zé)任人由()或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任。
內(nèi)部審計()管理是指保險機構(gòu)分級設(shè)置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔(dān)內(nèi)部審計職責(zé)并上報審計結(jié)果。
實行內(nèi)部審計垂直化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構(gòu)實施對口指導(dǎo)、檢查。
內(nèi)部審計人員應(yīng)具備大學(xué)()及以上學(xué)歷,掌握與保險機構(gòu)內(nèi)部審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度。
保險機構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應(yīng)包括()。
實行內(nèi)部審計集中化管理的保險集團(控股)公司,其控股的保險子公司審計責(zé)任人應(yīng)由()派駐。
鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔(dān)管理職責(zé)的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供建議、培訓(xùn)、增值服務(wù)等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。
內(nèi)部審計部門應(yīng)在實施必要的審計程序后,及時出具審計報告。審計報告應(yīng)當(dāng)符合以下哪些要求:()。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于:()。
保險機構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)集中化管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計垂直管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。