多項選擇題內部審計部門和內部審計人員履行職責時享有下列哪些權限:()。

A.實時查閱與被審計對象經營活動有關的文件、資料等,包括電子數據
B.參加或者列席保險機構經營管理的重要會議,參加相關業(yè)務培訓
C.有權進行現場實物勘查,或者就與審計事項有關的問題對有關機構和個人進行調查、質詢和取證
D.對可能被轉移、隱匿、篡改、毀棄的相關資料、資產,有權采取相應的保全措施
E.對內部審計發(fā)現的違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者內部管理制度的行為予以制止,對相關機構和人員提出責任追究或者處罰建議
F.向董事會或者管理層提出改進管理、提高效益的意見或建議


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題保險機構審計責任人履行的職責,包括但不限于以下哪些條件:()。

A.指導編制保險機構年度內部審計計劃、內部審計預算和人力資源計劃
B.組織實施內部審計項目,確保內部審計質量
C.向審計委員會報告,與管理層溝通,報告內部審計工作進展情況
D.及時向審計委員會或管理層報告內部審計發(fā)現的重大問題和重大風險隱患
E.協(xié)調處理內部審計部門與其他機構和部門的關系

2.多項選擇題被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機構應及時制止,嚴肅處理有關單位和人員,并追究相關人員管理責任和間接責任。

A.拒絕或者不配合內部審計工作
B.拒絕、拖延提供與內部審計事項有關的資料,或者提供資料不真實、不完整的
C.打擊報復或陷害審計人員,涉嫌犯罪的,依法移交司法機關
D.向審計人員反饋意見的

3.多項選擇題保險機構董事會審計委員會在內部審計工作中履行的職責,包括但不限于:()。

A.審核保險機構內部審計管理制度并向董事會提出建議
B.指導保險機構內部審計有效運作,審核保險機構年度內部審計計劃、內部審計預算和人力資源計劃,并向董事會提出建議,董事會審議通過后負責管理實施
C.審閱內部審計工作報告,評估內部審計工作的結果,督促重大問題的整改
D.評估審計責任人工作并向董事會提出意見,至少每季度一次聽取審計責任人關于審計工作進展情況的報告

4.多項選擇題審計人員有下列哪些情形()之一的,保險機構應進行處理。

A.先被審計對象詢問工作相關情況的
B.對于保險機構發(fā)生須追究責任的案件,根據中國保監(jiān)會有關規(guī)定,保險機構在追究直接責任人和間接責任人的責任之外,如存在內部審計人員因嚴重過失未能揭示相關風險的情況,應對相關人員予以追究責任,但有證據表明其已經履行了崗位職責的除外
C.按照規(guī)定進行審計,但因工作能力有限未查出全部問題的
D.對于濫用職權、徇私舞弊、隱瞞問題、玩忽職守、泄漏秘密的內部審計人員,保險機構應依照國家和保險機構有關規(guī)定進行處理;涉嫌犯罪的,依法移交司法機關

5.多項選擇題審計責任人應在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件:()。

A.大學本科以上學歷或者學士以上學位
B.從事審計、會計或財務工作3年以上或者金融工作5年以上,熟悉金融保險業(yè)務
C.從事審計、會計或財務工作5年以上或者金融工作8年以上,熟悉金融保險業(yè)務
D.具有在企事業(yè)單位或者國家機關擔任領導或者管理職務的任職經歷
E.中國保監(jiān)會關于高級管理人員任職資格的其他規(guī)定

最新試題

保險機構內部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些職責:()。

題型:多項選擇題

內部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務活動、內部控制和風險管理等有關的決策和執(zhí)行。

題型:判斷題

保險機構()應確保內部審計部門的獨立性及履職所需資源與權限。

題型:單項選擇題

保險機構內部審計的范圍應包括()。

題型:多項選擇題

保險機構應建立獨立的內部審計體系,內部審計應()管理,鼓勵有條件的保險機構實行內部審計()管理,進一步強化內部審計體系的獨立性。

題型:單項選擇題

保險機構應建立獨立的內部審計體系,內部審計應集中化管理,鼓勵有條件的保險機構實行內部審計垂直管理,進一步強化內部審計體系的獨立性。

題型:判斷題

審計責任人由董事長或審計委員會提名,報董事會聘任,審計責任人不得同時兼任保險機構財務或者業(yè)務工作的領導職務。

題型:判斷題

內部審計()管理是指保險機構分級設置獨立的內部審計部門,總部對各級內部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內部審計部門分級承擔內部審計職責并上報審計結果。

題型:單項選擇題

內部審計部門和內部審計人員應全面關注保險機構的風險,以()為導向組織實施內部審計。

題型:單項選擇題

保險機構應配備足夠數量的內部審計人員。專職內部審計人員數量原則上應不低于保險機構員工人數的10‰,且配備專職內部審計人員不少于三名。

題型:判斷題