多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于現(xiàn)金收付與清點(diǎn)的說法,正確的是:()

A.收付現(xiàn)金應(yīng)堅(jiān)持一筆一清,但在征得不同客戶同意后,可以并筆收現(xiàn)或并筆付現(xiàn)。
B.一筆款項(xiàng)未收妥前,現(xiàn)金柜員可以離崗,但需鎖好現(xiàn)金和印章,不得與其他款項(xiàng)調(diào)換券別。
C.柜員對(duì)超過權(quán)限的現(xiàn)金收付,必須換人復(fù)核。
D.收入鈔幣的整點(diǎn)必須做到點(diǎn)準(zhǔn)、識(shí)偽、挑殘、理齊、捆緊、蓋章清楚。
E.人民幣現(xiàn)鈔的挑殘標(biāo)準(zhǔn)按中國(guó)人民銀行《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》1)和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行規(guī)定執(zhí)行。


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1.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金日終工作包括:()

A.檢查當(dāng)日應(yīng)處理的業(yè)務(wù)是否處理完畢,整理尾箱現(xiàn)金、業(yè)務(wù)憑證,清點(diǎn)和核對(duì)尾箱庫(kù)存(含現(xiàn)金、貴金屬、重要憑證、有價(jià)單證等)是否與系統(tǒng)數(shù)據(jù)相符;
B.進(jìn)行系統(tǒng)日結(jié)與尾箱換人復(fù)點(diǎn)
C.復(fù)點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤,柜員需立即整理尾箱并與復(fù)點(diǎn)人員共同對(duì)尾箱進(jìn)行加鎖加封。
D.打印“現(xiàn)金日結(jié)匯總表”作為當(dāng)天業(yè)務(wù)單據(jù),整理當(dāng)日業(yè)務(wù)的相關(guān)憑證和資料。
E.柜員將尾箱移交本*網(wǎng)點(diǎn)金庫(kù)管庫(kù)員或當(dāng)日負(fù)責(zé)與押運(yùn)公司辦理尾箱交接的業(yè)務(wù)人員。


2.多項(xiàng)選擇題尾箱出入庫(kù)管理的基本規(guī)定()

A.營(yíng)業(yè)期間,柜員離開經(jīng)管現(xiàn)金時(shí)間達(dá)半小時(shí)以上時(shí),現(xiàn)金、貴金屬、重要單證和印章須裝入尾箱加鎖后,入日間庫(kù)或金庫(kù)保管。
B.網(wǎng)點(diǎn)每日應(yīng)指定兩名業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)收、發(fā)柜員尾箱和辦理與金庫(kù)或押運(yùn)公司或銀行同業(yè)的尾箱交接工作。
C.尾箱交接工作必須在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可監(jiān)控?cái)z像地區(qū)辦理。
D.負(fù)責(zé)存放轄屬網(wǎng)點(diǎn)尾箱的金庫(kù)須設(shè)置“尾箱出入庫(kù)登記簿”用于記載庫(kù)存尾箱(含本*網(wǎng)點(diǎn)柜員交存的現(xiàn)金尾箱和轄屬網(wǎng)點(diǎn)寄庫(kù)尾箱)的出入庫(kù)情況。
E.網(wǎng)點(diǎn)對(duì)不當(dāng)班柜員的尾箱不得出庫(kù)。


3.多項(xiàng)選擇題辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的基本原則為:()

A.雙人臨柜、雙人管庫(kù)、雙人守庫(kù)、雙人押運(yùn);
B.收入現(xiàn)金先收款后記賬,付出現(xiàn)金先記賬后付款,超權(quán)限的現(xiàn)金收、付必須換人復(fù)核;
C.嚴(yán)禁挪用庫(kù)存,嚴(yán)禁白條抵庫(kù),堅(jiān)持日清日結(jié),堅(jiān)持現(xiàn)金核查制度,做到賬實(shí)相符;
D.工作交接手續(xù)嚴(yán)密清楚、責(zé)任分明。

4.多項(xiàng)選擇題分行賬務(wù)監(jiān)測(cè)崗?fù)ㄟ^系統(tǒng)監(jiān)測(cè)內(nèi)部賬戶資金交易工作包括:()

A.賬務(wù)監(jiān)測(cè)人員登錄電腦系統(tǒng)查詢自已負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)的內(nèi)部賬戶搜索出所負(fù)責(zé)的全部?jī)?nèi)部賬戶交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
B.一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部賬戶要求逐筆查詢資金來源去向;
C.二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部賬戶要求以抽查方式核實(shí)資金來源與去向。
D.通過查詢,篩選出異常內(nèi)部賬戶交易。
E.每一筆內(nèi)部賬戶資金交易從發(fā)生時(shí)間到被監(jiān)測(cè)時(shí)間,監(jiān)測(cè)間隔期限不能超過半個(gè)月。
F.對(duì)總分行規(guī)定按日核對(duì)的內(nèi)部賬戶每日須抽查監(jiān)測(cè)一次。

5.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)分管會(huì)計(jì)工作行長(zhǎng)對(duì)支行會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查內(nèi)容包括:()

A.每月獨(dú)立進(jìn)行現(xiàn)金核查至少1次。
B.每半年對(duì)空白重要單證不定期核查1次。
C.每月抽查錄像資料,對(duì)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)操作流程的合規(guī)性進(jìn)行檢查。
D.每月抽查會(huì)計(jì)、現(xiàn)金等重要業(yè)務(wù)事項(xiàng),如調(diào)繳款業(yè)務(wù)、清算業(yè)務(wù)等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的處理情況,檢查其核算是否合規(guī)。
E.每季對(duì)賬戶管理情況進(jìn)行檢查,抽查本月新開戶、銷戶和申請(qǐng)信息變更客戶的資料是否完整、合規(guī)。