填空題上級審計機構(gòu)對被審單位因不同意原審計結(jié)論和處理意見提出申請所進行的審查稱為()。

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1.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)對外部審計工作質(zhì)量的評價,應(yīng)重點關(guān)注的內(nèi)容不包括()

A.外部審計人員的專業(yè)勝任能力
B.外部審計機構(gòu)的規(guī)模
C.外部審計所采用的審計程序和方法的適當(dāng)性
D.外部審計機構(gòu)和人員的獨立性與客觀性

2.單項選擇題在評價外部審計工作質(zhì)量之前,內(nèi)部審計機構(gòu)考慮的因素不包括()

A.評價活動的必要性
B.評價活動的可行性
C.評價活動預(yù)期結(jié)果的有效性
D.評價活動的獨立性

3.單項選擇題內(nèi)部審計項目負責(zé)人在檢查已實施的審計工作時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容不包括()

A.審計工作是否已按照審計準(zhǔn)則和職業(yè)道德規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行。
B.審計證據(jù)是否相關(guān)、可靠和充分。
C.審計工作是否實現(xiàn)了審計目標(biāo)。
D.審計人員的后續(xù)教育情況。

5.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計質(zhì)量控制的表述,錯誤的是()

A.內(nèi)部審計質(zhì)量控制是內(nèi)部審計機構(gòu)為保證審計質(zhì)量符合內(nèi)部審計準(zhǔn)則的要求而制定和執(zhí)行的制度、程序和方法。
B.內(nèi)部審計質(zhì)量控制是其他組織對內(nèi)部審計的制約與控制。
C.內(nèi)部審計質(zhì)量控制可以分為機構(gòu)質(zhì)量控制和項目質(zhì)量控制。
D.內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制需要考慮成本效益原則。

最新試題

審計機關(guān)和審計人員開展下列工作,不適用國家審計準(zhǔn)則的規(guī)定()。

題型:多項選擇題

審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。

題型:多項選擇題

審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?

題型:問答題

審計人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計措施、獲取的審計證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計結(jié)論。

題型:單項選擇題

審計人員應(yīng)當(dāng)真實、完整地記錄實施審計的過程、得出的結(jié)論和與審計項目有關(guān)的重要管理事項,以實現(xiàn)下列目標(biāo)()。

題型:多項選擇題

審計人員執(zhí)行審計業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)具備下列職業(yè)要求()。

題型:多項選擇題

審計機關(guān)年度審計項目計劃的內(nèi)容主要包括()。

題型:多項選擇題

審計法規(guī)定對本級各部門(含直屬單位)和下級政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財政收支行為,審計機關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?

題型:問答題

根據(jù)工作需要,審計組可以設(shè)立主審。主審根據(jù)審計分工和審計組組長的委托,主要履行下列職責(zé)()。

題型:多項選擇題

審計決定中告知提請本級人民政府裁決的期限為30日。

題型:判斷題