單項選擇題內部審計機構和內部審計人員開展績效審計時,主要審 查和評價的是組織經營管理活動的()
A.經濟性、效率性和效果性
B.適當性、充分性和相關性
C.真實性、有效性和合法性
D.獨立性、客觀性和合理性
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1.單項選擇題經董事會或者最高管理層批準,內部控制審計報告可以作為內部控制評價報告對外披露。對內部控制評價報告作出要求的文件是()
A.《企業(yè)內部控制應用指引》
B.《企業(yè)內部控制評價指引》
C.《企業(yè)內部控制審計指引》
D.《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》
2.單項選擇題內部審計人員應當根據獲取的證據,對內部控制缺陷進行認定,并按照其性質和影響程度分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,其認定標準,由()根據上述要求,結合本組織具體情況確定。
A.初步內部審計機構
B.最終董事會
C.初步最高管理層
D.最終董事會或最高管理層
3.單項選擇題內部控制缺陷可能是設計缺陷,也可能是()
A.管理缺陷
B.技術缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
4.單項選擇題內部審計人員在實施內部控制審計現(xiàn)場審查之前,可以 要求被審計單位提交的是最近一次的內部控制()
A.自我評估報告
B.評價報告
C.質量評估報告
D.審計報告
5.單項選擇題內部控制審計應當以()為基礎,根據風險發(fā)生的可能性和對組織單個或者整體控制目標造成的影響程度,確定審計的范圍和重點。
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風險評估
D.控制測試
最新試題
審計機關和審計人員開展下列工作,不適用國家審計準則的規(guī)定()。
題型:多項選擇題
根據工作需要,審計組可以設立主審。主審根據審計分工和審計組組長的委托,主要履行下列職責()。
題型:多項選擇題
審理機構以審計實施方案為基礎,重點關注審計實施的過程及結果,主要審理下列內容()。
題型:多項選擇題
審計機關在依法查詢被調查、檢查單位的存款時,要做到()。
題型:多項選擇題
審計組對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時,應當關注因素有()。
題型:多項選擇題
發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,審計組或者審計機關可以采取下列應對措施()。
題型:多項選擇題
社會保險基金監(jiān)督機構按照法律規(guī)定對社會保險基金的()實施監(jiān)督。
題型:單項選擇題
審計組起草審計報告前,審計組組長應當對審計工作底稿的下列事項進行審核()。
題型:多項選擇題
被審計領導干部履行經濟責任過程中對存在問題應當承擔直接責任的情形有哪些?
題型:問答題
存在下列情形之一的,審計人員可以對審計事項中的全部項目進行審查()。
題型:多項選擇題