單項選擇題內(nèi)部控制缺陷可能是設計缺陷,也可能是()
A.管理缺陷
B.技術缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
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1.單項選擇題內(nèi)部審計人員在實施內(nèi)部控制審計現(xiàn)場審查之前,可以 要求被審計單位提交的是最近一次的內(nèi)部控制()
A.自我評估報告
B.評價報告
C.質量評估報告
D.審計報告
2.單項選擇題內(nèi)部控制審計應當以()為基礎,根據(jù)風險發(fā)生的可能性和對組織單個或者整體控制目標造成的影響程度,確定審計的范圍和重點。
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風險評估
D.控制測試
3.單項選擇題不屬于內(nèi)部環(huán)境要素審計的內(nèi)容是()
A.組織文化
B.社會責任
C.反舞弊機制
D.人力資源
4.單項選擇題下列各項中,不屬于內(nèi)部控制固有局限性的是()
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響。
B.管理人員可能會濫用職權,凌駕于內(nèi)部控制上。
C.內(nèi)部控制的設計與實施需要考慮成本與效益。
D.內(nèi)部控制只能為控制目標的實現(xiàn)提供合理保證。
5.單項選擇題內(nèi)部控制審計應當如實反映內(nèi)部控制設計和運行的情 況,真實、客觀地揭示經(jīng)營管理的()
A.真實情況
B.風險狀況
C.缺陷
D.潛在風險
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