A.初步內(nèi)部審計機構(gòu)
B.最終董事會
C.初步最高管理層
D.最終董事會或最高管理層
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A.管理缺陷
B.技術缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
A.自我評估報告
B.評價報告
C.質(zhì)量評估報告
D.審計報告
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風險評估
D.控制測試
A.組織文化
B.社會責任
C.反舞弊機制
D.人力資源
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響。
B.管理人員可能會濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上。
C.內(nèi)部控制的設計與實施需要考慮成本與效益。
D.內(nèi)部控制只能為控制目標的實現(xiàn)提供合理保證。
最新試題
審計人員執(zhí)行審計業(yè)務,應當具備下列職業(yè)要求()。
審理機構(gòu)以審計實施方案為基礎,重點關注審計實施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。
重要管理事項記錄應當記載與審計項目相關并對審計結(jié)論有重要影響的下列管理事項()。
被審計領導干部履行經(jīng)濟責任過程中對存在問題應當承擔直接責任的情形有哪些?
社會保障審計的意義和作用有哪些?
審計決定中告知提請本級人民政府裁決的期限為30日。
審計法規(guī)定對本級各部門(含直屬單位)和下級政府違反預算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財政收支行為,審計機關、人民政府或者有關主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?
國家機關及其工作人員違反國家有關賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
審計人員應當真實、完整地記錄實施審計的過程、得出的結(jié)論和與審計項目有關的重要管理事項,以實現(xiàn)下列目標()。
發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,審計組或者審計機關可以采取下列應對措施()。