A.整改、督辦責(zé)任落實(shí)到位
B.及時(shí)建立問題臺(tái)賬,記錄準(zhǔn)確、完整
C.落實(shí)整改措施、完善管理
D.及時(shí)、真實(shí)、完整地報(bào)告整改結(jié)果
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A.召開進(jìn)點(diǎn)會(huì)議,開展現(xiàn)場檢查測試
B.形成《事實(shí)確認(rèn)書》,反饋溝通評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題
C.確認(rèn)和定性,撰寫初評報(bào)告
D.提交測試成果,被評價(jià)機(jī)構(gòu)申訴
A.合理進(jìn)行稅收籌劃
B.財(cái)務(wù)損失核銷合規(guī)
C.定期開展財(cái)務(wù)分析
D.適時(shí)開展減值測試
A.撰寫自我評價(jià)報(bào)告
B.填寫測試模板
C.進(jìn)行等級申報(bào)
D.進(jìn)行自我認(rèn)定與評價(jià)
A.評價(jià)辦法為核心
B.多層次測試模板為支撐
C.等級細(xì)分和缺陷認(rèn)定為補(bǔ)充
D.有效整改為手段
A.數(shù)據(jù)的報(bào)送、應(yīng)用與存儲(chǔ)規(guī)范
B.數(shù)據(jù)質(zhì)量的監(jiān)控、檢查與評價(jià)到位
C.系統(tǒng)保障和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)良好
D.信息的報(bào)告、發(fā)布經(jīng)過審查審批
最新試題
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責(zé)。
內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。
盡職監(jiān)督是職能部門實(shí)施的內(nèi)部控制。
職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機(jī)構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。
一級分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實(shí)施。
職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場核查、驗(yàn)證、詢問、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問題的整改。
農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測通過計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。
內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實(shí)有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。