多項(xiàng)選擇題國家關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的法規(guī)和準(zhǔn)則主要有哪些?()

A.《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》
B.《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》
C.《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》
D.內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則(第1號至第10號)


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1.多項(xiàng)選擇題實(shí)物資產(chǎn)審計(jì)方法主要有()。

A.監(jiān)盤法
B.觀察法
C.鑒定法
D.查詢法

2.多項(xiàng)選擇題經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)主要是對其所在信用社()的審計(jì)。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)營活動
B.財(cái)務(wù)狀況
C.內(nèi)部控制以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動
D.工作閱歷

3.多項(xiàng)選擇題以下稽核檔案中,應(yīng)按30年保管的稽核檔案有()。

A.序時(shí)稽核類檔案資料
B.離崗離任審計(jì)資料
C.半年、季度及一般專題的工作總結(jié)、報(bào)告
D.季度、月份的稽核工作計(jì)劃

4.多項(xiàng)選擇題序時(shí)稽核要求在()等方面進(jìn)行全面的常規(guī)性檢查。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.內(nèi)部控制
C.經(jīng)營行為
D.制度執(zhí)行

5.多項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)因素可能影響稽核審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性?()

A.董事會或最高管理層的支持
B.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理體制
C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的權(quán)責(zé)范圍
D.內(nèi)部審計(jì)活動受到的外在壓力以及干涉程度

最新試題

實(shí)施稽核的基本情況,包括稽核立項(xiàng)依據(jù)、稽核目的和范圍、稽核重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場工作時(shí)間、稽核方案的執(zhí)行和調(diào)整情況等。

題型:判斷題

國家關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的法規(guī)和準(zhǔn)則不包括《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》。

題型:判斷題

未取得省聯(lián)社頒發(fā)的稽核證的人員,因聯(lián)社工作需要可以作為頂崗人員先參加稽核工作,待省聯(lián)社考試通過后再發(fā)證。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)必要時(shí)可以開展(),檢查被審計(jì)對象對審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定的執(zhí)行情況。

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃確定審計(jì)項(xiàng)目,組成審計(jì)組實(shí)施審計(jì)。審計(jì)組成員不得少于()人。

題型:單項(xiàng)選擇題

各級行社黨委會、理(董)事會、領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會等會議研究決策“三重一大”事項(xiàng)時(shí),必須有()參加或列席。

題型:單項(xiàng)選擇題

存款滾動檢查不得由本機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人自行檢查或本機(jī)構(gòu)人員交叉檢查。

題型:判斷題

統(tǒng)計(jì)抽樣和非統(tǒng)計(jì)抽樣審計(jì)方法相互結(jié)合使用,可以提高推斷總體的精確度和可靠程度。

題型:判斷題

基層行社應(yīng)按照不少于轄內(nèi)員工總數(shù)()的要求配足配強(qiáng)稽核人員,小規(guī)模行社的稽核人員配置人數(shù)應(yīng)不少于()人。

題型:單項(xiàng)選擇題

稽核審計(jì)的經(jīng)濟(jì)鑒證職能就是鑒定和證明被稽核單位的會計(jì)資料及其他資料的合法性、公允性,并出具書面證明,這是稽核審計(jì)的基本職能。

題型:判斷題