A.制度缺陷
B.設(shè)計(jì)缺陷
C.運(yùn)行缺陷
D.執(zhí)行缺陷
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你可能感興趣的試題
A.穿透測(cè)試
B.穿行測(cè)試
C.控制測(cè)試
D.操控測(cè)試
A.一般缺陷
B.普通缺陷
C.重要缺陷
D.特大缺陷
A.確定內(nèi)控評(píng)價(jià)范圍
B.對(duì)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行設(shè)計(jì)、檢查和監(jiān)督
C.對(duì)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄、測(cè)試和評(píng)價(jià)
D.缺陷及整改
A.風(fēng)險(xiǎn)與控制識(shí)別評(píng)估(RCSA)
B.關(guān)鍵指標(biāo)(KI)
C.案防自我評(píng)估(AFPG)
D.風(fēng)險(xiǎn)事件與內(nèi)控問(wèn)題收集(DC)
A.銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層恰當(dāng)而積極地參與了操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的指導(dǎo)和督促
B.銀行擁有一個(gè)概念健全、實(shí)施完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
C.在主要業(yè)務(wù)條線(xiàn)上采用該方法有充足的資源支持,包括內(nèi)部控制和審計(jì)領(lǐng)域
D.銀行業(yè)務(wù)量發(fā)展迅速,利潤(rùn)豐厚
最新試題
內(nèi)部控制評(píng)估體系建設(shè)項(xiàng)目旨在滿(mǎn)足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務(wù)包括()
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)部控制目標(biāo)的嚴(yán)重程度可分為()
興業(yè)銀行內(nèi)部控制有效性分為()特別關(guān)注、無(wú)效。
內(nèi)控評(píng)估的主要方法有()。
以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項(xiàng)()。
興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照()的方式進(jìn)行管理。
非財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證除財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)之外的、其他目標(biāo)的內(nèi)部控制可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷,包括()等內(nèi)部控制目標(biāo)。
合規(guī)是指商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與法律、規(guī)則和準(zhǔn)則相一致,這里的法律、規(guī)則和準(zhǔn)則包括()
興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)工作由()及審計(jì)部獨(dú)立評(píng)價(jià)三部分構(gòu)成。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿()全過(guò)程,覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。