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A.混合式利率招標
B.荷蘭式招標
C.混合式價格招標
D.利率招標
A.經(jīng)濟增加值
B.經(jīng)濟資本回報率
C.資本性占用
D.人均經(jīng)濟增加值
A.明確規(guī)定分支機構的業(yè)務權限
B.制定統(tǒng)一的標準化銷售服務規(guī)程,提高分支機構的銷售服務質(zhì)量
C.統(tǒng)一信息技術系統(tǒng)和平臺,確??蛻粜畔⒌挠行Ч芾砗涂蛻糍Y金安全
D.建立清晰的報告路線,保持信息渠道暢通和加強對分支機構的監(jiān)督管理,采取定期核對、現(xiàn)場核查、風險評估等方式有效控制分支機構的風險
A.個人
B.非金融機構
C.金融機構
D.政府部門
A.產(chǎn)品成立信息
B.資產(chǎn)池成立信息
C.產(chǎn)品成立當月的募集情況信息
D.產(chǎn)品成立當月的資產(chǎn)池的資產(chǎn)負債信息
最新試題
內(nèi)部審計機構應將審計報告提交組織財務部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應與內(nèi)部審計職能分離。
上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務所對其財務報表進行的審計是強制審計。
審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
內(nèi)部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應當具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。
內(nèi)部審計機構應當建立審計工作底稿的一級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構重要崗位的請假、報告制度。
內(nèi)部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。
全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術方法。