單項選擇題下列不屬于舞弊三角理論中的舞弊風險因素的是()。
A、動機與壓力
B、借口
C、機會
D、獎勵
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1.單項選擇題按照內部審計準則的規(guī)定,內部審計機構應當向董事會或者最高管理層報請批準的事項主要包括()。
A、內部審計章程
B、年度審計計劃
C、人力資源計劃
D、以上都包括
2.單項選擇題()是指內部審計機構在實施審計之前,告知被審計單位或者人員接受審計的書面文件。
A、審計通知書
B、審計報告
C、審計業(yè)務約定書
D、審計決定書
3.單項選擇題內部審計機構應當根據經過批準后的()和其他授權或者委托文件編制審計通知書。
A、年度預算
B、年度審計計劃
C、業(yè)績考核指標
D、審計報告
4.單項選擇題內部審計機構應當在實施審計()前,向被審計單位或者被審計人員送達審計通知書。
A.十日
B.三日
C.一日
D.半日
5.單項選擇題()是指內部審計人員根據審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序后,以經過核實的審計證據為依據,就被審計事項作出審計結論,提出審計意見和審計建議的書面文件,是審計工作的最終成果。
A、審計工作底稿
B、審計報告
C、審計計劃
D、審計通知書
最新試題
預算按其是否可按業(yè)務量調整分為固定預算和彈性預算兩類。
題型:判斷題
確定彈性預算適用項目是彈性預算的工作流程。
題型:判斷題
在作業(yè)成本法下,產品與資源不一定直接發(fā)生對應關系。這種分配程序下,能夠計算出產品真實的成本。
題型:判斷題
從資產負債表日前后若干天的賬簿記錄查至記賬憑證,檢查發(fā)票存根與發(fā)運憑證,目的是正式已入賬收入是否在同一期間已開具發(fā)票并發(fā)貨,有無少記收入。
題型:判斷題
發(fā)現(xiàn)已經提交的資產評估報告存在瑕疵、錯誤等問題時,資產評估機構不可以采取任何措施。
題型:判斷題
按照現(xiàn)行政策規(guī)定,納稅人自行開具或申請代開增值稅專用發(fā)票,應就其開具的增值稅專用發(fā)票相對應的應稅行為計算繳納增值稅。
題型:判斷題
資產評估機構應當根據監(jiān)控和其他方面的信息對質量控制體系的適當性和有效性進行評價,并提出改進意見。
題型:判斷題
資產評估業(yè)務質量控制記錄,應當根據重要性和必要性設計其內容。
題型:判斷題
審計工作底稿可以以紙質、電子或其他介質形式存在。
題型:判斷題
審計方法和使用的工具一定不會影響審計工作底稿的格式、內容和范圍。
題型:判斷題