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A.1
B.2
C.3
D.4
A.實時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)。
B.參加或者列席保險機構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務培訓。
C.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應的保全措施。
D.向董事會或者管理層提出改進管理、提高效益的意見或建議。
A.設(shè)備
B.辦公場地
C.系統(tǒng)
D.以上都是
最新試題
()應建立健全審計報告分級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
內(nèi)部審計部門應建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。
保險機構(gòu)應在董事會下設(shè)立審計委員會,審計委員會成員由不少于()名不在管理層任職的董事組成。
實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機構(gòu),通過應用審計信息化平臺、提升內(nèi)部審計人員專業(yè)勝任能力、聘請中介機構(gòu)承擔內(nèi)部審計項目等方式,基本滿足內(nèi)部審計業(yè)務需要的,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量可適當放寬至不低于保險機構(gòu)員工人數(shù)的()‰。
內(nèi)部審計人員應充分運用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。
每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內(nèi)部審計工作報告,報告中應包括公司年度審計工作計劃和內(nèi)部審計工作總結(jié)。
規(guī)模較小或?qū)嵭校ǎ┕芾淼谋kU公司省級及以下分支機構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨的審計部門或崗位。
實施內(nèi)部審計的人員不得少于()人。
保險機構(gòu)董事會和管理層應采取有效措施,確保()得以充分利用。
內(nèi)部審計人員應具備哪些相應的專業(yè)從業(yè)資格?()