填空題對于認(rèn)真履職并發(fā)現(xiàn)()、()的內(nèi)部審計(jì)人員,經(jīng)審計(jì)委員會批準(zhǔn)后,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可給予特別嘉獎(jiǎng)。

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1.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)部門和內(nèi)部審計(jì)人員履行職責(zé)時(shí)享有下列哪些權(quán)限?()

A.實(shí)時(shí)查閱與被審計(jì)對象經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)。
B.參加或者列席保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
C.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施。
D.向董事會或者管理層提出改進(jìn)管理、提高效益的意見或建議。

3.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備哪些相應(yīng)的專業(yè)從業(yè)資格?()

A.具備大學(xué)本科及以上學(xué)歷
B.無不良記錄
C.具有正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守
D.熟悉金融保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度

最新試題

實(shí)施內(nèi)部審計(jì)的人員不得少于()人。

題型:單項(xiàng)選擇題

按照項(xiàng)目審計(jì)方案,運(yùn)用()、()、()、()、()、()、計(jì)算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計(jì)證據(jù),并在審計(jì)工作底稿中記錄審計(jì)程序執(zhí)行過程、審計(jì)證據(jù)與結(jié)論。

題型:填空題

鼓勵(lì)內(nèi)部審計(jì)人員在不承擔(dān)管理職責(zé)的前提下,充分發(fā)揮獨(dú)立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動(dòng),改善保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理。

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)充分運(yùn)用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。

題型:填空題

內(nèi)部審計(jì)結(jié)果包括()或?qū)徲?jì)建議、咨詢活動(dòng)結(jié)果等。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合以下哪些要求?()

題型:多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事會和管理層應(yīng)采取有效措施,確保()得以充分利用。

題型:填空題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)體系,內(nèi)部審計(jì)應(yīng)垂直管理,鼓勵(lì)有條件的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)行內(nèi)部審計(jì)集中化管理,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)體系的()。

題型:單項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事和高級管理人員在組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作中有如下哪些情形的,中國保監(jiān)會將依照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。()

題型:多項(xiàng)選擇題

沒有設(shè)立董事會的,由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)()或負(fù)責(zé)人履行有關(guān)職責(zé)。

題型:填空題