多項選擇題內(nèi)部審計部門應根據(jù)法律法規(guī),結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,在風險評估的基礎上,編制年度內(nèi)部審計計劃,審計重點、審計頻率和頻度應與保險機構(gòu)()相適應。

A.業(yè)務性質(zhì)
B.復雜程度
C.風險狀況
D.管理水平


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最新試題

保險機構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

題型:多項選擇題

內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責時享有下列哪些權限?()

題型:多項選擇題

對于認真履職并發(fā)現(xiàn)()、()的內(nèi)部審計人員,經(jīng)審計委員會批準后,保險機構(gòu)可給予特別嘉獎。

題型:填空題

實行()的保險集團()公司,其控股的保險子公司審計責任人應由母公司派駐。

題型:填空題

實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機構(gòu),通過應用審計信息化平臺、提升內(nèi)部審計人員專業(yè)勝任能力、聘請中介機構(gòu)承擔內(nèi)部審計項目等方式,基本滿足內(nèi)部審計業(yè)務需要的,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量可適當放寬至不低于保險機構(gòu)員工人數(shù)的()‰。

題型:單項選擇題

保險機構(gòu)應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應垂直管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計集中化管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的()。

題型:單項選擇題

鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理。

題型:多項選擇題

實施內(nèi)部審計的人員不得少于()人。

題型:單項選擇題

按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。

題型:填空題

內(nèi)部審計機構(gòu)對省級分公司及其分支機構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()個工作日內(nèi)報送當?shù)乇1O(jiān)局。

題型:單項選擇題