單項選擇題內(nèi)部審計部門應通過對程序進行評估來為公司治理作貢獻。通過評估,將不會對公司的哪些方面具有促進作用?()

A.提升道德標準和價值觀。
B.確保有效的組織業(yè)績管理和責任制。
C.傳達風險和控制信息。
D.只協(xié)調(diào)內(nèi)、部審計師和管理層的工作。


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1.單項選擇題在公司中董事會、管理層、外部審計師以及內(nèi)部審計師在創(chuàng)建適當?shù)目刂七^程中起著重要作用,高級管理層的首要職責是?()

A.將董事會設(shè)計的控制付諸實施和監(jiān)督。
B.審核經(jīng)營信息的可靠性和完整性。
C.確保內(nèi)、外部審計師有效監(jiān)督風險管理和控制系統(tǒng)。
D.建立和保持組織文化。

2.單項選擇題下面哪種情況不是首席審計執(zhí)行官的責任?()

A.監(jiān)督組織風險管理系統(tǒng)的建立、管理和評價。
B.與其他內(nèi)部或外部的審計和咨詢服務提供者進行協(xié)調(diào),確保適當?shù)母采w面,最大限度的減少重復工作。
C.將內(nèi)部審計活度計劃和資源需求報告高級管理層和審計委員會,以便他們審查和批準。
D.對管理層是否針對已經(jīng)報告的重大風險采取了適當?shù)男械倪M行跟蹤檢查。

3.單項選擇題內(nèi)部審計師一般以多種方式為管理層決策獻計獻策,但以下哪項內(nèi)容除外?()

A.挑選咨詢公司,就外包事宜為管理層提供咨詢建議。
B.通過強調(diào)需要引起管理層注意的事項來啟動決策程序。
C.為具體公司組織結(jié)構(gòu)問題提出潛在的決策方案。
D.積累數(shù)據(jù),獲取不同意見,并向高級管理層報告信息。

4.單項選擇題公司內(nèi)部審計部門已初步斷定,公司內(nèi)部的一個重要部門存在不當會計做法。此后,公司總裁指示首席審計執(zhí)行官;停止針對該領(lǐng)域的任何一步調(diào)查,不要將此問題向外部審計師通報,以保持內(nèi)部審計職業(yè)的保密性,針對此情況,首席審計執(zhí)行官可以采取的最恰當行動是:()

A.將上述問題通報外部審計師,以避免為公司可能存在的犯罪行為推波助瀾。
B.繼續(xù)調(diào)查上述領(lǐng)域,直到搞清所有事實,并在審計業(yè)務工作底稿中記錄所有相關(guān)事實。
C.告知總裁,內(nèi)部審計部門將把此種限制審計范圍的做法向?qū)徲嬑瘑T會主席報告。
D.將總裁的上述指示向國際內(nèi)部審計師協(xié)會報告,并請求后者提供職業(yè)道德解釋和指導。

5.單項選擇題內(nèi)部審計師可以通過確定何種事項來評估管理當局的計劃職能?()

A.管理者的責任對象和授權(quán)范圍。
B.員工薪金是否與以員工分數(shù)確定的薪金檔次表一致。
C.是否每個管理計劃均包括用來衡量計劃完成與否的方法。
D.當舊的業(yè)績評價標準不合適或無效率時,是否建立和推行新的業(yè)績評價標準。

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