多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的編制應(yīng)當(dāng)符合下列要求()

A.實(shí)事求是、不偏不倚地反映被審計(jì)事項(xiàng)的事實(shí)
B.要素齊全、格式規(guī)范,完整反映審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重要問題
C.邏輯清晰、用詞準(zhǔn)確、簡明扼要、易于理解
D.充分考慮所有審計(jì)事項(xiàng),進(jìn)行詳細(xì)審計(jì)
E.針對被審計(jì)單位業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的主要問題或者缺陷提出可行的改進(jìn)建議,以促進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)


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1.多項(xiàng)選擇題與統(tǒng)計(jì)抽樣相比,非統(tǒng)計(jì)抽樣的特點(diǎn)有()

A.使用方便、靈活,能夠充分利用審計(jì)人員的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和判斷能力
B.依據(jù)主觀判斷確定樣本量,一般不采用隨機(jī)原則選取樣本
C.根據(jù)審計(jì)人員的經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷推斷總體特征,易導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論不夠準(zhǔn)確
D.不能對抽樣誤差和抽樣風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和控制
E.采用隨機(jī)原則進(jìn)行樣本選擇

2.單項(xiàng)選擇題董事會及其所屬審計(jì)委員會屬于內(nèi)部控制要素中的()

A.控制活動
B.風(fēng)險(xiǎn)評估
C.控制環(huán)境
D.監(jiān)督

3.多項(xiàng)選擇題信息技術(shù)在改進(jìn)被審計(jì)單位內(nèi)部控制的同時(shí),也會帶來一些特定的風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)有()

A.信息系統(tǒng)或相關(guān)系統(tǒng)程序可能會對數(shù)據(jù)進(jìn)行錯誤處理
B.系統(tǒng)癱瘓
C.數(shù)據(jù)丟失風(fēng)險(xiǎn)
D.數(shù)據(jù)處理速度加快
E.不恰當(dāng)?shù)娜斯じ深A(yù)

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于內(nèi)部控制的表述中,錯誤的是()

A.控制風(fēng)險(xiǎn)始終大于零
B.內(nèi)部控制具有固有局限性
C.如果內(nèi)部控制足夠健全有效,內(nèi)部控制測試可以代替實(shí)質(zhì)性程序
D.審計(jì)人員在確定內(nèi)部控制的可信賴程度時(shí),應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎

5.單項(xiàng)選擇題下列內(nèi)部控制措施中,屬于財(cái)產(chǎn)物資控制的是()

A.計(jì)劃控制
B.質(zhì)量控制
C.材料的驗(yàn)收和領(lǐng)用制度
D.會計(jì)憑證的復(fù)核制度