單項選擇題董事會及其所屬審計委員會屬于內(nèi)部控制要素中的()

A.控制活動
B.風險評估
C.控制環(huán)境
D.監(jiān)督


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1.多項選擇題信息技術在改進被審計單位內(nèi)部控制的同時,也會帶來一些特定的風險,這些風險有()

A.信息系統(tǒng)或相關系統(tǒng)程序可能會對數(shù)據(jù)進行錯誤處理
B.系統(tǒng)癱瘓
C.數(shù)據(jù)丟失風險
D.數(shù)據(jù)處理速度加快
E.不恰當?shù)娜斯じ深A

2.單項選擇題下列關于內(nèi)部控制的表述中,錯誤的是()

A.控制風險始終大于零
B.內(nèi)部控制具有固有局限性
C.如果內(nèi)部控制足夠健全有效,內(nèi)部控制測試可以代替實質(zhì)性程序
D.審計人員在確定內(nèi)部控制的可信賴程度時,應當保持應有的職業(yè)謹慎

3.單項選擇題下列內(nèi)部控制措施中,屬于財產(chǎn)物資控制的是()

A.計劃控制
B.質(zhì)量控制
C.材料的驗收和領用制度
D.會計憑證的復核制度

4.單項選擇題審計取證模式發(fā)展的第一階段是()

A.風險基礎(導向)審計
B.制度基礎審計
C.賬目基礎審計
D.財務收支審計

5.單項選擇題下列關于詳查法的表述中,不正確的是()

A.詳查法就是全部審計
B.詳查法一般適用于經(jīng)濟業(yè)務比較簡單的被審計單位
C.詳查法可以使審計質(zhì)量有可靠的保證
D.詳查法的缺點是工作量大,審計成本相對較高