A.形成年度檢查計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告
B.全面評(píng)價(jià)本年度檢查計(jì)劃安排是否合理、實(shí)施是否認(rèn)真、成效是否明顯
C.提出相關(guān)改進(jìn)建議
D.從項(xiàng)目數(shù)量、業(yè)務(wù)種類(lèi)、涉及機(jī)構(gòu)、參檢人數(shù)、檢查時(shí)間、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、問(wèn)題性質(zhì)、問(wèn)題關(guān)聯(lián)度和后續(xù)整改情況等多方面進(jìn)行分析
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A.未按照主子項(xiàng)目歸屬關(guān)系立項(xiàng)
B.未實(shí)時(shí)錄入檢查工作日記和底稿
C.項(xiàng)目立項(xiàng)不及時(shí)
D.檢查項(xiàng)目未及時(shí)收工
A.檢查統(tǒng)籌管理
B.制定檢查制度及規(guī)定
C.ICCS流程管理
D.對(duì)檢查工作開(kāi)展質(zhì)量評(píng)價(jià)
A.檢查計(jì)劃報(bào)送
B.方案制定
C.檢查報(bào)告撰寫(xiě)質(zhì)量
D.檢查日記和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的錄入
A.信貸管理系統(tǒng)群
B.計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)
C.人民銀行征信系統(tǒng)
D.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
A.與客戶有大額資金往來(lái)的人員
B.屢查屢犯或拒絕對(duì)已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改的人員
C.參與民間融資或?yàn)樗巳谫Y提供擔(dān)保的人員
D.長(zhǎng)期沒(méi)有進(jìn)行崗位輪換的人員
最新試題
職能部門(mén)對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)核查、驗(yàn)證、詢問(wèn)、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問(wèn)題的整改。
農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報(bào)告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過(guò)后,由被查機(jī)構(gòu)登錄系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。
檢查計(jì)劃的編制要確保風(fēng)險(xiǎn)全面覆蓋、重點(diǎn)問(wèn)題突出、檢查資源合理整合。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長(zhǎng)、主查、一般檢查人員的分工。
職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)職能部門(mén)按照職責(zé)分工,對(duì)下級(jí)對(duì)口部門(mén)相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門(mén)的職責(zé)。
農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門(mén)受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過(guò)ICCS系統(tǒng)(內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關(guān)部門(mén)發(fā)送協(xié)助提供信息函件。
在對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的時(shí)候,可以從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失兩個(gè)維度進(jìn)行分析。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。