單項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員可通過(guò)“檢查底稿引用”功能引用其他檢查項(xiàng)目()的底稿。

A.已確認(rèn)
B.已審核
C.已提交
D.任意狀態(tài)下


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1.單項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過(guò)后,由()將確認(rèn)意見(jiàn)錄入系統(tǒng)。

A.被查機(jī)構(gòu)
B.檢查組長(zhǎng)或主查代被查機(jī)構(gòu)
C.檢查組長(zhǎng)代被查機(jī)構(gòu)
D.任意檢查人員代被查機(jī)構(gòu)

3.單項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,主查的底稿由()審核。

A.檢查組長(zhǎng)
B.任意檢查人員
C.其他主查
D.檢查組長(zhǎng)或其他主查

4.單項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,一般檢查人員的底稿由()審核。

A.任意檢查人員
B.主查
C.檢查組長(zhǎng)
D.檢查組長(zhǎng)或主查

5.單項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查組長(zhǎng)的底稿由()審核。

A.本人
B.任意主查
C.指定主查
D.任意檢查人員

最新試題

一級(jí)分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門(mén)按照下審一級(jí)的原則組織實(shí)施。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長(zhǎng)、主查、一般檢查人員的分工。

題型:判斷題

內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改督辦,實(shí)行“誰(shuí)監(jiān)督、誰(shuí)督辦”原則。

題型:判斷題

職能部門(mén)對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)核查、驗(yàn)證、詢問(wèn)、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問(wèn)題的整改。

題型:判斷題

就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法量化評(píng)估。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)職能部門(mén)按照職責(zé)分工,對(duì)下級(jí)對(duì)口部門(mén)相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

對(duì)于農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)遵守的關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會(huì)計(jì)口徑兩類(lèi)。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無(wú)需人工處理,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)階段,是對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定性分析,也是整個(gè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

題型:判斷題