A.內(nèi)部審計師用通用審計軟件抽樣進行函證,在函證回復的基礎上,審計人員斷定記錄上的應收款存在
B.內(nèi)部審計師利用分析性復核程序估計銷售帳戶余額的準確性,沒有發(fā)現(xiàn)重大差異。在此基礎上,審計人員推斷基礎記錄正確
C.審計人員觀察客戶的存貨處理過程,記錄了測試存貨的數(shù)量。該測試存貨被追蹤到年底的存貨數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)例外。審計人員斷定所記錄的存貨存在
D.審計人員檢查了1995年1月的銷售記錄,發(fā)現(xiàn)其中不包括1994年的銷售,審計人員斷定1994年的銷售記錄正確
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A.小組通常不能對問題做出足夠深入的分析
B.讓個人接受小組的決定非常困難
C.在小組中,確認決策形勢的重要因素會變得極端困難
D.存在與小組做出審計決策應承擔責任相聯(lián)系的負面分歧
A.對正面信息評價高,對負面信息評價低
B.由于個人承諾迷失行動方向
C.用點估計而非區(qū)間估計評估結果的可能性
D.由于過去的成功而過于自負
A.管理階層對其控制體系的信心
B.某一特定事件是否會發(fā)生
C.有關可選擇事項的實際信息的可獲得性
D.管理階層處理主觀信息的能力
A.選擇用以測試的樣本量不足以證實這一結論
B.從這一結論,審計人員可以斷定貨運部門有效地履行了職責
C.這一結論使得不需要進行任何效率測試
D.以上均不正確
A.貨運部門將日志上的所有項目均裝運了
B.限額設置在合適的水平
C.日志上的每一項均在當天被裝運了
D.貨運部門的日志文檔是完全的
最新試題
樣本的標準差反映的是()
內(nèi)部審計職能剛剛完成對應付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()
樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導致()
如果內(nèi)部審計師正在與3個人面談,其中某個人涉嫌舞弊。以下哪項是最無效的方法()
以下的點狀圖說明了什么()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導致置信區(qū)間縮短?()
業(yè)務的最后溝通強調(diào)了薪金支付部門的缺陷,并提出了糾正活動的建議。這對公司的以下哪類人員最有用()
內(nèi)部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
針對屬性測試中的樣本抽樣,審計師應當關注可信度、預期精度,以及以下哪一項()
資產(chǎn)維修記錄可以被視為恰當?shù)某闃涌傮w的前提是,審計目標是為了確認()