單項(xiàng)選擇題憑證可以提供具有不同說(shuō)服力的證據(jù)。如果審計(jì)目標(biāo)是獲得證據(jù)證實(shí)確已向某供應(yīng)商發(fā)票支會(huì)貨款,下面憑證中最有說(shuō)服力的是()。

A.被審者現(xiàn)金日記帳中的一個(gè)附有付款憑單的記錄
B.一張注銷(xiāo)(canceled)支票,曾交給供應(yīng)商并有發(fā)票可查,包括在審計(jì)人員直接從銀行取得對(duì)帳單中
C.顯示對(duì)發(fā)票付款的應(yīng)付帳款明細(xì)帳
D.印有“已付款”字樣的供應(yīng)商原始發(fā)票,并有發(fā)票號(hào)可查


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1.單項(xiàng)選擇題應(yīng)收賬款審計(jì)的目標(biāo)之一是:確定信用政策的招待是否符合既定的標(biāo)準(zhǔn)程序。下列哪種審計(jì)程序能夠提供最合適的證據(jù)?()

A.直接詢(xún)問(wèn)信用部門(mén)經(jīng)理,信用政策的執(zhí)行是否符合既定的政策和程序
B.抽取一定的統(tǒng)計(jì)樣本,測(cè)試是否符合既定程序
C.對(duì)賒銷(xiāo)趨勢(shì)和壞帳金額之間的關(guān)系進(jìn)行分析性復(fù)核
D.復(fù)核定期應(yīng)收帳款帳齡分析程序

2.單項(xiàng)選擇題為了控制日經(jīng)營(yíng)成本,某組織減少了了每天使用送信服務(wù)的次數(shù)。盡管如此,每月帳單金額仍不斷增加。為了檢測(cè)是否存在不恰當(dāng)?shù)氖召M(fèi),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)采取的審計(jì)程序是()。

A.核對(duì)送信發(fā)票與收信記錄樣本
B.測(cè)試送信發(fā)票樣本的金額的準(zhǔn)確性
C.審查明細(xì)帳戶與收信記錄
D.觀察每天使用送信服務(wù)的情況

3.單項(xiàng)選擇題下列哪一要領(lǐng)是區(qū)分了電算化審計(jì)工作底稿與傳統(tǒng)紙質(zhì)工作底稿()。

A.所有的分析、結(jié)論和建議都通過(guò)電子媒介完成,因而必須遵循計(jì)算機(jī)安全控制程序
B.所有的支持證據(jù)均有備份,并在審計(jì)結(jié)束時(shí)提交給當(dāng)?shù)毓芾砣藛T以及其他收到最終報(bào)告的人員
C.EDP審計(jì)程序可以利用電子化的數(shù)據(jù)資料
D.審計(jì)程序標(biāo)準(zhǔn)化,可消除不同區(qū)域的前期調(diào)研活動(dòng)

4.單項(xiàng)選擇題工作底稿包括下列哪項(xiàng)內(nèi)容時(shí),審計(jì)監(jiān)管人員將質(zhì)疑審計(jì)證據(jù)是否證明審計(jì)結(jié)論:有關(guān)日記賬記錄和授權(quán)是否恰當(dāng)()。

A.主計(jì)長(zhǎng)的保證申明:日記賬在錄入電腦系統(tǒng)之前總是先由會(huì)計(jì)監(jiān)管人員核查
B.近期有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)日記賬的手寫(xiě)說(shuō)明副本,證明所有的分錄都由填制人簽名,并由主計(jì)長(zhǎng)總體審核
C.由主計(jì)長(zhǎng)簽字的電腦文件副本,列示所有的自動(dòng)和非標(biāo)準(zhǔn)日記賬,證明審計(jì)人員參照了系統(tǒng)和逐月調(diào)整
D.與其他工作底稿相互印證,支持該結(jié)論析有效證據(jù)

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理正在稞下屬撰寫(xiě)的審計(jì)工作底稿。在下列對(duì)該工作底稿的批注,哪能一條是真實(shí)的?()

A.所有的工作底稿都應(yīng)當(dāng)包括實(shí)施該項(xiàng)審計(jì)工作的實(shí)際和預(yù)算時(shí)間
B.包括所有被審計(jì)部門(mén)認(rèn)為“非必需”的被審者的報(bào)表和規(guī)章
C.完成審計(jì)目標(biāo)之后不需要將結(jié)論記錄在工作底稿中
D.所有的工作底稿者應(yīng)當(dāng)包括一份有關(guān)被審計(jì)者合作的聲明

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以下的點(diǎn)狀圖說(shuō)明了什么()

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審計(jì)師正對(duì)雇員所關(guān)注的組織的健康保健計(jì)劃實(shí)施感覺(jué)和信任度方面的調(diào)研。選擇一組樣本的最佳方法是()

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審計(jì)師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個(gè)問(wèn)題很明顯需要對(duì)組織的分布程序進(jìn)行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實(shí)施。內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()

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以下的X條型圖是某健康保險(xiǎn)公司的計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術(shù)程序的賬單數(shù)額()表中的這個(gè)資料圖表示:

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以下哪項(xiàng)可用于樣本計(jì)劃階段的標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)?()

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通過(guò)與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計(jì)師識(shí)別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計(jì)師應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施:()

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針對(duì)屬性測(cè)試中的樣本抽樣,審計(jì)師應(yīng)當(dāng)關(guān)注可信度、預(yù)期精度,以及以下哪一項(xiàng)()

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