A.主計長的保證申明:日記賬在錄入電腦系統(tǒng)之前總是先由會計監(jiān)管人員核查
B.近期有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)日記賬的手寫說明副本,證明所有的分錄都由填制人簽名,并由主計長總體審核
C.由主計長簽字的電腦文件副本,列示所有的自動和非標(biāo)準(zhǔn)日記賬,證明審計人員參照了系統(tǒng)和逐月調(diào)整
D.與其他工作底稿相互印證,支持該結(jié)論析有效證據(jù)
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A.所有的工作底稿都應(yīng)當(dāng)包括實施該項審計工作的實際和預(yù)算時間
B.包括所有被審計部門認(rèn)為“非必需”的被審者的報表和規(guī)章
C.完成審計目標(biāo)之后不需要將結(jié)論記錄在工作底稿中
D.所有的工作底稿者應(yīng)當(dāng)包括一份有關(guān)被審計者合作的聲明
A.簽收部分監(jiān)管人員通過個人觀察保證實施了必要的計算
B.所有簽收報告中收帳人員的簽名表明實施了必要的計算
C.倉庫保管員確認(rèn),由于簽收部門提供的數(shù)量記錄正確無誤,從而保證了永讀盤存數(shù)目正確
D.內(nèi)部審計師在審計過程中實施的定期觀察結(jié)論
A.未實施其他測試
B.測試數(shù)據(jù)結(jié)果與預(yù)期結(jié)論相符
C.通過例外證明控制系統(tǒng)有效執(zhí)行
D.測試結(jié)果數(shù)據(jù)直接導(dǎo)致其他審計數(shù)據(jù)文件的產(chǎn)生
A.抽取部分客戶樣本通過郵寄確認(rèn)函明確帳戶余額
B.在對銀行對帳單進(jìn)行調(diào)整的過程中特別關(guān)注調(diào)整項目中的“在途存款”
C.比較存款單副本與相關(guān)的銀行月帳單和匯款通知
D.比較現(xiàn)金收入日記賬與相關(guān)的匯款通知和銷售發(fā)票
A.現(xiàn)金收入日記賬與銀行月對帳單
B.現(xiàn)金收入日記賬與應(yīng)收賬款明細(xì)賬
C.存款憑單副本與銀行月對賬單
D.匯款通知與現(xiàn)金收入日記賬
最新試題
針對制造商廢料處理職能的經(jīng)營審計報告應(yīng)當(dāng)著重分析()
依據(jù)專業(yè)實務(wù)框架(PPF),以下哪項正確的列出了舞弊報告應(yīng)當(dāng)包含的信息?()
依據(jù)專業(yè)實務(wù)框架(PPF),以下哪項是業(yè)務(wù)的最后溝通(審計報告)中所最小程度要求的部分?() Ⅰ.背景信息;Ⅱ.業(yè)務(wù)約定目標(biāo);Ⅲ.業(yè)務(wù)約定范圍;Ⅳ.業(yè)務(wù)約定結(jié)果;Ⅴ. 總結(jié)。
在以下哪類抽樣計劃中,總體中個體項目金額的可變性將影響抽樣的規(guī)模?()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()
在審計業(yè)務(wù)之前,以下哪項不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點()
在觀察到公司有關(guān)競爭性投標(biāo)政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項描述了應(yīng)采取的最佳措施()
撰寫書面正式審計報告的主要原因是()
資產(chǎn)維修記錄可以被視為恰當(dāng)?shù)某闃涌傮w的前提是,審計目標(biāo)是為了確認(rèn)()
內(nèi)部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當(dāng)?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>