A.詳細(xì)審計(jì)
B.抽樣審計(jì)
C.期中審計(jì)
D.期末審計(jì)
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A.財(cái)務(wù)審計(jì)
B.貨幣資金審計(jì)
C.經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
D.財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)
E.局部審計(jì)
A.15日
B.一個(gè)月
C.三個(gè)月
D.六個(gè)月
A.審計(jì)機(jī)構(gòu)
B.審計(jì)人員素質(zhì)
C.審計(jì)職業(yè)道德
D.審計(jì)準(zhǔn)則
A.權(quán)利和義務(wù)的認(rèn)定
B.估價(jià)或分?jǐn)偟恼J(rèn)定
C.表達(dá)與披露的認(rèn)定
D.存在或發(fā)生的認(rèn)定
A.審計(jì)證據(jù)的收集
B.審計(jì)證據(jù)的鑒定
C.審計(jì)證據(jù)的分析
D.審計(jì)證據(jù)的綜合
最新試題
一般適用于被審計(jì)單位存在嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)問(wèn)題所專案審計(jì)的方法是()。
在編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表的過(guò)程中,如遇有銀行對(duì)帳單有()的收支記錄,而銀行存款日記帳上并沒(méi)有此類收付記錄的情況,要特別加以注意。
當(dāng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見時(shí)應(yīng)在什么階段闡述意見理由()。
公司治理職能和管理職能,以及管理當(dāng)局對(duì)內(nèi)部控制的態(tài)度、認(rèn)識(shí)和措施等方面的內(nèi)容,屬于內(nèi)部控制要素中的()。
內(nèi)部審計(jì)部門所進(jìn)行的日常審計(jì)一般是()。
哪一種類型的審計(jì)可以分為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)審計(jì)和管理審計(jì)兩個(gè)分支()。
在應(yīng)收帳款的審計(jì)中,審計(jì)人員可以利用的比例關(guān)系有()。
內(nèi)部控制存在固有局限性的第一因素是()。
從被審計(jì)單位應(yīng)收賬款明細(xì)賬為起點(diǎn)函證,最有可能獲取審計(jì)證據(jù)的認(rèn)定是()。
某電信局的審計(jì)處對(duì)局內(nèi)的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益所作的審計(jì)是()。