A.內(nèi)部控制的設(shè)置極為有限
B.進行內(nèi)部控制測試不經(jīng)濟
C.難以對內(nèi)部控制的健全性有效性做出評價
D.內(nèi)部控制風(fēng)險較低
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A.審計機關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)
B.審計機關(guān)審計業(yè)務(wù)會議
C.審計組負(fù)責(zé)人
D.審計機關(guān)法制機構(gòu)
A.審計項目計劃階段
B.審計準(zhǔn)備階段
C.審計實施階段
D.審計終結(jié)階段
A.審計授權(quán)人或委托人的要求
B.審計環(huán)境
C.審計目的
D.審計對象
A.國家審計機關(guān)
B.社會審計組織
C.內(nèi)部審計機構(gòu)
D.任何審計組織
A.審計署
B.審計機關(guān)業(yè)務(wù)會議
C.派出審計組的審計機關(guān)
D.審計機關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)
最新試題
審計人員擬選擇下列各項作為審計標(biāo)準(zhǔn),錯誤的是()。
以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
在電子數(shù)據(jù)審計過程中,審計人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項操作是()。
下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
下列有關(guān)績效審計的提法中,正確的是()。
審計機關(guān)在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
下列有關(guān)審計機關(guān)審計報告內(nèi)容的表述中,錯誤的是()。
以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。
以下針對關(guān)聯(lián)方審計目標(biāo),說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
被審計單位在銷售商品時規(guī)定了一個月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位存在發(fā)出商品時確認(rèn)銷售收入的情況,審計人員認(rèn)為其影響的財務(wù)報表認(rèn)定是()。