多項(xiàng)選擇題審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。

A.依法采取保全措施
B.向政府和相關(guān)部門(mén)報(bào)告
C.沒(méi)收相關(guān)人員違法所得
D.提請(qǐng)有關(guān)機(jī)關(guān)協(xié)助與配合
E.增派具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和能力的人員


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1.多項(xiàng)選擇題某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,審計(jì)人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。

A.盤(pán)盈利得
B.接受捐贈(zèng)利得
C.技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入
D.包裝物出租收入
E.原材料銷(xiāo)售收入

2.多項(xiàng)選擇題在合并財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,需要關(guān)注的內(nèi)部抵銷(xiāo)分錄涉及的業(yè)務(wù)有()。

A.母公司與子公司之間的投資業(yè)務(wù)
B.母公司與子公司之間的債權(quán)債務(wù)
C.子公司與子公司之間的債權(quán)債務(wù)
D.母公司與子公司之間的相互擔(dān)保
E.母公司與子公司之間的購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。

A.審查支出項(xiàng)目中有無(wú)不正當(dāng)開(kāi)支
B.審查商品采購(gòu)是否及時(shí)辦理了結(jié)算
C.通過(guò)比較分析證實(shí)余額是否真實(shí)存在
D.審查有無(wú)代其他單位或個(gè)人辦理結(jié)算事項(xiàng)
E.審查采購(gòu)?fù)瓿珊笫欠窦皶r(shí)將外埠存款余額轉(zhuǎn)入結(jié)算賬戶(hù)

4.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員在檢查固定資產(chǎn)變動(dòng)合理性時(shí),可以運(yùn)用的分析方法有()。

A.比較本審計(jì)年度與以前年度固定資產(chǎn)維修費(fèi)用
B.比較本審計(jì)年度與以前年度經(jīng)營(yíng)性租入機(jī)器設(shè)備的市價(jià)
C.比較本審計(jì)年度與以前年度固定資產(chǎn)的構(gòu)成及增減變動(dòng)
D.比較本審計(jì)年度與以前年度固定資產(chǎn)原值除以產(chǎn)品產(chǎn)量的比率
E.比較本審計(jì)年度與以前年度計(jì)提折舊額除以固定資產(chǎn)原值的比率

5.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員在審查存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提合理性時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的有()。

A.計(jì)提的依據(jù)是否充分
B.期末存貨是否賬實(shí)相符
C.相關(guān)存貨是否已經(jīng)陳舊過(guò)時(shí)
D.存貨成本構(gòu)成項(xiàng)目是否發(fā)生變化
E.前后會(huì)計(jì)期間采用的計(jì)提方法是否一致

最新試題

下列有關(guān)我國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)公布審計(jì)結(jié)果的表述中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告中關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)段的表述中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)審計(jì)程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項(xiàng)的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)審計(jì)證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

為證實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員在2020年1月25日營(yíng)業(yè)終了,對(duì)被審計(jì)單位庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤(pán),確認(rèn)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)為3213元。經(jīng)核實(shí),2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計(jì)單位2019年12月31日庫(kù)存現(xiàn)金余額為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果管理層在財(cái)務(wù)報(bào)表中作出認(rèn)定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計(jì)人員采取的審計(jì)程序不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員在審查存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提合理性時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問(wèn)題的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題