A.只有一個控制強點
B.只有一個控制弱點
C.有一個控制強點和一個控制弱點
D.既沒有控制強點也沒有控制弱點
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A.沒有與適當?shù)娜藛T溝通所懷疑事項
B.沒有基于對高風險領(lǐng)域的了解或經(jīng)驗而采用恰當?shù)膭偃稳藛T
C.沒有設(shè)計有效的內(nèi)部審計程序來測試“真實的”風險和正確的控制
D.沒有根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)或控制缺陷提出職業(yè)懷疑并實施控制程序
A.降低持續(xù)低價向顧客銷售某些商品的風險。
B.降低商品價格有時不太準確的風險。
C.增加持續(xù)低價向顧客銷售某些商品的風險。
D.增加商品價格有時不太準確的風險。
A.客戶購貨單的復印件
B.從運貨部主任得到的一份備忘錄,該備忘錄載明另有一雇員證實某人已將商品運送給顧客
C.應(yīng)收賬款記錄中已顯示收取顧客的現(xiàn)金
D.運輸單據(jù)、獨立的裝貨單和商品發(fā)票
A.平行模擬工薪總額的計算
B.工薪扣減的例外測試
C.重新計算凈工資
D.標記和跟蹤檢查工薪標準的變動
A.對管理層的計劃進行獨立評估,作為提出審計建議的依據(jù)
B.就合同不同選擇方案進行談判,并將它們提交給管理層評估
C.分析不同融資選擇,并將它們提交審計委員會
D.進行自制還是采購的決策分析,并將相關(guān)建議交管理層批準
最新試題
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()