單項選擇題與生產(chǎn)職能有關(guān)的作業(yè)審計業(yè)務包括將實際成本與標準成本進行比較的程序。這項業(yè)務程序的目標是:()

A.確定用于記錄實際成本的系統(tǒng)的準確性;
B.考評標準成本*系統(tǒng)的有效性;
C.評估標準成本的合理性;
D.協(xié)助管理層對其效果和效率進行評價。


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1.單項選擇題以下哪項是效率衡量方法的范例?()

A.缺勤率;
B.成為制造業(yè)領(lǐng)頭羊的目標;
C.每天處理的保險索賠案件數(shù);
D.顧客投訴比率。

3.單項選擇題某公司開發(fā)了大型數(shù)據(jù)庫,對雇員、雇員福利、薪水扣減、工作分類和其他類似信息進行追蹤。為了測試該自動化系統(tǒng)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)是否正確,審計師應該開展以下哪項工作?()

A.應用測試數(shù)據(jù),確定輸入的所有數(shù)據(jù)是否都被更新后的數(shù)據(jù)庫正確捕獲;
B.對幾天內(nèi)將要輸入的數(shù)據(jù)進行抽樣,并將樣本數(shù)據(jù)追蹤至更新后的數(shù)據(jù)庫,以確定更新內(nèi)容的正確性;
C.應用通用審計軟件,提供有關(guān)崗位說明無效的所有雇員的打印材料,并調(diào)查問題的原因;
D.應用通用審計軟,從數(shù)據(jù)庫選取雇員樣本,并對數(shù)據(jù)領(lǐng)域進行核對。

4.單項選擇題通過對甲公司的理賠部門的審計發(fā)現(xiàn),由于索賠處理系統(tǒng)存在問題,已經(jīng)支付了大量重復的款項。在退出會議時,理賠部門的副部長告訴審計師,我們已經(jīng)嘗試立即啟動恢復重復付款,而索賠處理系統(tǒng)將在六個月內(nèi)得到加強,以糾正問題。在此基礎(chǔ)上,首席審計執(zhí)行官應:()

A.在合理時期內(nèi)安排后續(xù)工作來評估實施糾正措施的影響。
B.擴大下次對于理賠部門的定期審計的范圍,來評估理賠處理系統(tǒng)的內(nèi)部控制。
C.與審計委員會進行討論,并要求該委員會確定具體的跟進行動。
D.監(jiān)督糾正措施的狀態(tài),并在適當?shù)臅r候安排后續(xù)工作。

5.單項選擇題首席審計執(zhí)行官發(fā)現(xiàn)助理審計師更多地以口頭報告來補充書面報告。助理審計師增加口頭報告的最有可能的原因是:()

A.口頭報告可以減少支持審計結(jié)果所需的測試;
B.用非正式形式表達,可以無需準備;
C.用口頭報告可以提高整體審計效率;
D.可以展開討論并提供可能需要的其它信息。

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在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

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內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

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內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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在審計財務合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

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在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()

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