單項選擇題某首席審計執(zhí)行官發(fā)現某副總裁涉及一項的重大舞弊活動,而該副總裁正是首席審計執(zhí)行官要向其匯報的主管人員。則該首席審計執(zhí)行官應采取的最適合的措施是:()

A.通知司法部門。
B.將事實報告給總裁和董事會的審計委員會。
C.實施進一步的調查以明確舞弊程度。
D.直接與該總裁會談以證明事件的真實性。


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1.單項選擇題以下違背了內部審計師協(xié)會的《職業(yè)道德規(guī)范》的是:()

A.某公司的內部審計師在完成對公司采購部門的審計活動后,利用周末的時間在一家產品加工企業(yè)擔任了帶薪顧問
B.因為受到法庭傳喚,在需要時向法庭披露了可能對組織不利的、機密的審計資料
C.在審計過程中,內部審計師發(fā)現該公司推出的新產品市場前景很好,所以告知家人購買了該公司的股票
D.在審計活動完成后接受了公司提供的工作報酬

2.單項選擇題某內部審計師在參與一項審計活動時陷入一個道德困境中,但是《道德規(guī)范》中又沒有關于此種問題的解決方法,該審計師應該:()

A.憑借自己多年的審計工作經驗,采取與《道德規(guī)范》原理相一致的行動
B.咨詢首席審計執(zhí)行官的意見,并采取相關行動
C.既然《道德規(guī)范》沒有相關規(guī)定,可以按照自己的意愿采取行動
D.咨詢外部法律機構的建議

3.單項選擇題下列選項中,不屬于制定《標準》的目的的是:()

A.描述反映內部審計實務的基本原則
B.建立評估內部審計業(yè)績的依據
C.促進組織流程和運營的改善
D.闡明開展內部審計活動的機構需要遵循的原則和規(guī)范

4.單項選擇題下列關于獨立性和客觀性的說法中,不正確的是:()

A.內部審計部門必須保持其獨立性,內部審計師必須客觀地開展工作
B.要達到有效履行內部審計部門職責所必須的獨立程度,首席審計執(zhí)行官需要直接且不受限制地與高級管理層和董事會接觸
C.客觀性指不偏不倚的工作態(tài)度,使得內部審計師在開展業(yè)務時相信其工作成果并且不會做出質量方面的妥協(xié)
D.客觀性要求內部審計師對審計事項作出判斷時不屈從于其他因素,但是董事會的要求除外

5.單項選擇題內部審計是公司一項重要的活動,那么內部審計在組織中應當扮演的基本角色是:()

A.減少外部審計成本的內部活動
B.提高組織工作效率
C.內部審計委員會的命令執(zhí)行者
D.對公司的內部環(huán)境進行審查和評估

最新試題

某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現,其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

根據《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

題型:單項選擇題

內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

根據《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當地說明了審計人員應具備的能力()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題