A.某公司的內部審計師在完成對公司采購部門的審計活動后,利用周末的時間在一家產品加工企業(yè)擔任了帶薪顧問 B.因為受到法庭傳喚,在需要時向法庭披露了可能對組織不利的、機密的審計資料 C.在審計過程中,內部審計師發(fā)現(xiàn)該公司推出的新產品市場前景很好,所以告知家人購買了該公司的股票 D.在審計活動完成后接受了公司提供的工作報酬
A.憑借自己多年的審計工作經驗,采取與《道德規(guī)范》原理相一致的行動 B.咨詢首席審計執(zhí)行官的意見,并采取相關行動 C.既然《道德規(guī)范》沒有相關規(guī)定,可以按照自己的意愿采取行動 D.咨詢外部法律機構的建議
A.描述反映內部審計實務的基本原則 B.建立評估內部審計業(yè)績的依據(jù) C.促進組織流程和運營的改善 D.闡明開展內部審計活動的機構需要遵循的原則和規(guī)范