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國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)
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每日一練
章節(jié)練習
國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)內(nèi)部審計技術(舊版)多項選擇題每日一練(2020.04.07)
來源:考試資料網(wǎng)
1
內(nèi)部審計組織上的獨立性是指在業(yè)務上要向()報告工作。
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2
對工資的內(nèi)部審計至少應包括()。
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3
質(zhì)量保證與改進程序的外部評估人員包括()。
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4
下列屬于有效控制的是()
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5
在取得一家新的附屬公司后,內(nèi)部審計師對該附屬公司管理當局提供的報告進行審查,以下項目中需要由內(nèi)部審計師與外部法律顧問來共同證實的是()。
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