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每日一練
章節(jié)練習(xí)
06069審計學(xué)原理單項選擇題每日一練(2020.04.12)
來源:考試資料網(wǎng)
1
下列項目中,不屬于內(nèi)部審計機構(gòu)的權(quán)限的是()。
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2
當(dāng)前收益較為充裕而未來收益預(yù)計減少的企業(yè),在銷售與收款方面常用的舞弊手法是()
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3
審計人員在了解內(nèi)部控制之后,對不打算信賴的內(nèi)部控制將不執(zhí)行()
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4
為了確定內(nèi)部控制的政策和程序的設(shè)計和執(zhí)行是否有效而實施的審計程序就是()
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5
由于存貨的評價方法選用不當(dāng),并計算錯誤,使當(dāng)期成本失實,與此相關(guān)的會計資料是作為()
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