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每日一練
章節(jié)練習
浙江農(nóng)村合作金融機構(gòu)內(nèi)部審計員內(nèi)部審計員(審計類)章節(jié)練習(2019.05.01)
來源:考試資料網(wǎng)
1
外審人員采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)須經(jīng)()同意,由系統(tǒng)管理員協(xié)助完成。
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2
內(nèi)部審計人員在審查和評價業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理時,對舞弊發(fā)生可能性進行評估時不需要評估()。
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3
各行社向外部審計組提供的調(diào)閱資料須做到交接雙方的簽章并注明時間,涉密資料須按單位規(guī)定的權(quán)限范圍,經(jīng)()審批后方可提供。
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4
內(nèi)部審計項目負責人在檢查已實施的審計工作時,應(yīng)當關(guān)注的內(nèi)容不包括()。
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5
審計部門應(yīng)根據(jù)(),編制經(jīng)濟責任審計工作方案,并報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實施。
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6
審計委員會主任、副主任、委員由理事長或者全體理事的()提名,并由理事會審議聘任。
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7
計算機輔助審計系統(tǒng)管理應(yīng)遵循哪些原則()。
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8
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴重的,建議撤換責任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰。()。
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9
內(nèi)部審計部門統(tǒng)一組織的多個審計項目,應(yīng)根據(jù)需要匯總審計情況和結(jié)果,編制(),并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,向派出機構(gòu)審計委員會或高管層報送。
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10
審計項目實行組長負責制,審計組長主要負責的工作內(nèi)容有()。
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