多項選擇題稽核意見書或稽核處罰決定的要素包括()。

A.稽核的目的、方式、人員、時間等
B.查證的事實
C.對問題事實的評價和判斷
D.執(zhí)行期限及復議程序


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2.多項選擇題下列哪些職責,屬于《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》中所規(guī)定的內(nèi)部審計機構(gòu)的職責()。

A.對本*單位及所屬單位的財政收支、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計
B.對本*單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計
C.對本*單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審
D.單位主要負責人或者權(quán)力機構(gòu)要求辦理的審計事項

3.多項選擇題中國內(nèi)部審計準則體系由()組成。

A.中國內(nèi)部審計準則
B.內(nèi)部審計基本準則
C.內(nèi)部審計具體準則
D.內(nèi)部審計實務(wù)指南

4.多項選擇題“獨立審計”是我國審計監(jiān)督的一項重要原則。審計的獨立性,具體表現(xiàn)在()。

A.組織上的獨立性
B.職權(quán)上的獨立性
C.適用法律的獨立性
D.經(jīng)濟上的獨立性

5.多項選擇題評價審計證據(jù)適當性時,審計人員一般應考慮()。

A.審計證據(jù)的相關(guān)性
B.審計證據(jù)的充分性
C.審計證據(jù)的來源和及時性
D.審計證據(jù)的可靠性

最新試題

根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》規(guī)定,商業(yè)銀行高級管理層對內(nèi)部控制所承擔的責任是()。

題型:多項選擇題

如果乙考慮到與甲的朋友關(guān)系而打算放棄對甲的抵押權(quán),并將這一情況通知了丙、丁,丙、丁表示反對,則下列說法正確的是()。

題型:單項選擇題

《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定的紀律處分,包括警告、記過()。

題型:多項選擇題

某銀行有無直接變賣抵押物的權(quán)利?()

題型:單項選擇題

根據(jù)《擔保法》規(guī)定,下列()財產(chǎn)可以抵押。

題型:多項選擇題

若甲公司用于抵押的房屋有一附屬車庫,該車庫屬于甲公司的子公司乙公司所有,銀行是否能對該車庫行使抵押權(quán)?()

題型:單項選擇題

《審計法》所稱審計,是指審計機關(guān)依法獨立檢查被審計單位的()以及其他與財政收支、財務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn),監(jiān)督財政收支、財務(wù)收支真實、合法和效益的行為。

題型:多項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是()

題型:多項選擇題

若甲公司用于抵押的房屋后被有關(guān)部門確認為違章建筑,銀行是否能對該建筑行使抵押權(quán)?()

題型:單項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》規(guī)定,商業(yè)銀行設(shè)立新的機構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù),應當事后制定有關(guān)的政策、制度和程序,對潛在的風險進行計量和評估,并提出風險防范措施。

題型:判斷題