A.測試內(nèi)部控制
B.編制審計工作底稿
C.獲取審計證據(jù)
D.編制審計報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.是否征求被審計單位意見
B.審計評價及依據(jù)
C.審計項目名稱及描述是否正確
D.審計組人員職責分工重大變化
E.審計發(fā)現(xiàn)的問題
A.編制年度審計計劃
B.對內(nèi)部控制的了解和測試
C.編制和發(fā)送內(nèi)部審計通知書
D.編制項目審計方案
E.規(guī)劃內(nèi)部審計計劃事項的考慮因素
A.內(nèi)部控制測試
B.對賬戶余額進行實質(zhì)性審查
C.編制審計工作方案
D.送達審計通知書
A.對業(yè)務(wù)質(zhì)量承擔的領(lǐng)導(dǎo)責任
B.職業(yè)道德要求
C.業(yè)務(wù)工作底稿
D.監(jiān)控
E.復(fù)核
A.1995年1月
B.1996年1月
C.2006年2月
D.2010年11月
最新試題
下列各項中,導(dǎo)致注冊會計師將其認定為固有風險的情形有()。
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計入了營業(yè)外收入,審計人員認為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。
審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
下列有關(guān)審計的表述中,正確的有()。
如果審計人員認為被審計單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計程序有()。
如果管理層在財務(wù)報表中作出認定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計人員采取的審計程序不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
下列有關(guān)內(nèi)部審計機構(gòu)處理與其他機構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。
被審計單位在銷售商品時規(guī)定了一個月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位存在發(fā)出商品時確認銷售收入的情況,審計人員認為其影響的財務(wù)報表認定是()。
下列有關(guān)績效審計的提法中,正確的是()。
下列關(guān)于關(guān)聯(lián)方交易信息披露表述不正確的是()。