填空題單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的()問題,應當及時分析研究,制定和完善相關管理制度,建立健全內(nèi)部控制措施。  

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《規(guī)定》所稱內(nèi)部審計,是指對所屬單位財政財務收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標的活動。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構應當根據(jù)工作需要,合理配備內(nèi)部審計人員,可以根據(jù)內(nèi)部審計工作需要向社會購買審計服務,并對采用的審計結(jié)果負責。

題型:判斷題

單位應當依照有關法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范,結(jié)合本*單位實際情況,建立健全內(nèi)部審計制度,明確內(nèi)部審計工作的領導體制、機構設置、人員配備、經(jīng)費保障、審計結(jié)果運用和責任追究等。

題型:判斷題

.系統(tǒng)內(nèi)各單位的內(nèi)部審計結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,只要向本*單位黨組織、董事會(或者主要負責人)報告即可。

題型:判斷題

對內(nèi)部審計制度建設和內(nèi)部審計工作質(zhì)量存在問題的,審計機關應當督促單位內(nèi)部審計機構及時進行整改并口頭報告整改情況;情節(jié)嚴重的,應當通報批評并視情況抄送有關主管部門。

題型:判斷題

單位應當將內(nèi)部審計()以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索等資料報送同級審計機關備案。  

題型:填空題

審計機關應當按照國家有關規(guī)定對內(nèi)部審計自律組織進行政策和業(yè)務指導,推動內(nèi)部審計自律組織按照法律法規(guī)和章程開展活動。同時,必須向內(nèi)部審計自律組織購買服務。

題型:判斷題

內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況應當作為考核、任免、獎懲干部和相關決策的重要依據(jù)。

題型:判斷題

審計機關在審計中,特別是在國家機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)下屬單位審計中,應當有效利用內(nèi)部審計力量和成果。對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)且已經(jīng)糾正的問題不再在審計報告中反映。

題型:判斷題

內(nèi)部審計的實施程序,應當依照內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范執(zhí)行。

題型:判斷題