A.外部專家服務(wù)的目的、范圍及相關(guān)責(zé)任
B.外部專家利用相關(guān)資料的范圍
C.對(duì)保密性的要求
D.對(duì)外部專家專業(yè)勝任能力的評(píng)價(jià)
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A.舞弊及安全問題
B.風(fēng)險(xiǎn)管理問題
C.審計(jì)目標(biāo)的確定
D.A和B
A.外部專家本人
B.審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
D.董事會(huì)
A.每年至少1次
B.每年至少2次
C.每年至少3次
D.每年至少4次
A.監(jiān)督
B.指導(dǎo)
C.配合
D.協(xié)調(diào)
A.項(xiàng)目檔案管理
B.項(xiàng)目管理
C.項(xiàng)目計(jì)劃管理
D.質(zhì)量控制
最新試題
審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?
審計(jì)法規(guī)定對(duì)本級(jí)各部門(含直屬單位)和下級(jí)政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國(guó)家規(guī)定的財(cái)政收支行為,審計(jì)機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?
審計(jì)組成員的工作職責(zé)是什么?
審理機(jī)構(gòu)以審計(jì)實(shí)施方案為基礎(chǔ),重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)實(shí)施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。
審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整地記錄實(shí)施審計(jì)的過程、得出的結(jié)論和與審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的重要管理事項(xiàng),以實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)()。
審計(jì)決定中告知提請(qǐng)本級(jí)人民政府裁決的期限為30日。
審計(jì)組對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時(shí),應(yīng)當(dāng)關(guān)注因素有()。
發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,審計(jì)組或者審計(jì)機(jī)關(guān)可以采取下列應(yīng)對(duì)措施()。
審計(jì)人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計(jì)措施、獲取的審計(jì)證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計(jì)結(jié)論。
國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國(guó)家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。