A.1個(gè)月內(nèi)
B.3個(gè)月內(nèi)
C.5個(gè)月內(nèi)
D.6個(gè)月內(nèi)
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B.3個(gè)月內(nèi)
C.5個(gè)月內(nèi)
D.6個(gè)月內(nèi)
A.股本
B.實(shí)收資本
C.投入資本
D.資本公積
A.股本
B.實(shí)收資本
C.投入資本
D.資本公積
A.大于等于10%
B.大于等于20%
C.大于等于30%
D.大于等于40%
最新試題
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)銀行存款做控制測(cè)試時(shí)可以抽取適量收款憑證,檢查收款憑證金額是否與銷(xiāo)售發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)的銷(xiāo)售單及記入銷(xiāo)售明細(xì)賬和銀行存款日記賬的相關(guān)金額是否一致。
就合法性而言,社會(huì)審計(jì)報(bào)告應(yīng)遵循下列哪些規(guī)定?()
審計(jì)人員通常應(yīng)選擇哪些項(xiàng)目作為函證對(duì)象?
在對(duì)大企業(yè)貨幣資金進(jìn)行符合性測(cè)試時(shí)應(yīng)采取何種方式進(jìn)行描述?()
審計(jì)人員對(duì)大宗原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)采?。ǎ?/p>
審計(jì)人員在對(duì)短期借款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試時(shí)應(yīng)注意()。
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。
審計(jì)檔案的作用是()。
在審計(jì)工作結(jié)束時(shí),必須寫(xiě)一個(gè)書(shū)面的審計(jì)報(bào)告的原因()。
下列情況中應(yīng)發(fā)表保留意見(jiàn)的是()。