單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,()展現(xiàn)形式能同時顯示各一級分行整改率。

A.儀表盤
B.折線圖
C.合規(guī)地圖
D.餅狀圖


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1.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,需由()完成本級業(yè)務歸屬分配,否則將影響檢查底稿的出具。

A.支行及以上系統(tǒng)管理員
B.二級分行及以上系統(tǒng)管理員
C.支行及以上內(nèi)控合規(guī)管理員
D.二級分行及以上內(nèi)控合規(guī)管理員

3.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,由()對關聯(lián)交易預警提示進行后續(xù)處理。.

A.關聯(lián)交易審核員
B.關聯(lián)方審核員
C.關聯(lián)方確認員
D.關聯(lián)交易業(yè)務審查人員

4.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,()對關聯(lián)方信息收集部門提交的關聯(lián)方信息進行審核。.

A.人力資源部門
B.內(nèi)控合規(guī)部門
C.風險管理部門
D.辦公室

5.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,用戶可通過()功能對已有違規(guī)點進行農(nóng)業(yè)銀行特色制度依據(jù)維護。

A.分行依據(jù)維護
B.違規(guī)點維護
C.違規(guī)點識別
D.違規(guī)點識別審核

最新試題

合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。

題型:判斷題

查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機構登錄系統(tǒng)進行確認。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段,是對合規(guī)風險的定性分析,也是整個合規(guī)風險管理的基礎。

題型:判斷題

商業(yè)銀行各業(yè)務條線和分支機構應根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險,按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。

題型:判斷題

各級行內(nèi)控合規(guī)部門應通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。

題型:判斷題

項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務骨干組成,一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務骨干作為項目管理組成員。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。

題型:判斷題

盡職監(jiān)督是職能部門實施的內(nèi)部控制。

題型:判斷題