A.檢查項目評價
B.內控評價
C.檢查手冊引領
D.基礎管理提升
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A.《中國農業(yè)銀行檢查管理辦法》
B.《中國農業(yè)銀行盡職監(jiān)督工作管理辦法》
C.《中國農業(yè)銀行違反規(guī)章制度處理辦法》
D.《中國農業(yè)銀行移位檢查管理辦法》
A.應抓好計劃編制工作、加大項目整合力度、推動統(tǒng)籌動態(tài)管理
B.檢查統(tǒng)籌工作主要是內控合規(guī)部門的事情,各職能部門無需參與
C.通過統(tǒng)籌檢查項目,避免重復低效檢查,增強檢查針對性和整體效果,有效提升檢查監(jiān)督的質量和水平
D.統(tǒng)籌推動全行檢查監(jiān)督工作是農業(yè)銀行內控合規(guī)部門的一項重要職能
A.對不能或者不宜取得原始資料、有關文件和實物的,可采取文字記錄、摘錄、復印、拍照、轉儲、下載等方式取得檢查證據
B.檢查人員取得檢查證據,應當由證據提供者簽名或者蓋章;未能取得簽名或者蓋章的,檢查證據無效
C.檢查人員應當對取得的檢查證據進行分析、判斷和歸納
D.檢查組長應當對重要檢查事項未收集檢查證據或者檢查證據不足以支持檢查結論,造成嚴重后果的行為承擔責任
A.系統(tǒng)
B.計算
C.查詢
D.監(jiān)盤
A.計算
B.查詢
C.檢查
D.監(jiān)盤
最新試題
就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術和數據積累而言,合規(guī)風險無法量化評估。
農業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內容之一。
內控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。
農行員工在農業(yè)銀行的貸款屬于關聯(lián)交易。
職能部門對非現場監(jiān)督發(fā)現的可疑信息或者問題,應當通過非現場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。
在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導致的損失兩個維度進行分析。
農業(yè)銀行的內控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。
對于農業(yè)銀行應當遵守的關聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。
職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構職能部門按照職責分工,對下級對口部門相關經營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導和糾偏的管理行為。