A.控制活動
B.風險評估
C.內部環(huán)境
D.內部監(jiān)督
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A.適應性原則
B.全面性原則
C.制衡性原則
D.重要性原則
A.適應性原則
B.成本效益原則
C.制衡性原則
D.重要性原則
A.適應性原則
B.成本效益原則
C.制衡性原則
D.重要性原則
最新試題
內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內控合規(guī)部門使用。
對于農(nóng)業(yè)銀行應當遵守的關聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。
在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導致的損失兩個維度進行分析。
職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。
內控合規(guī)部門應當根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結果,落實有關責任人員的責任追究。
內控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。
查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。
內部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
盡職監(jiān)督是職能部門實施的內部控制。
內部交易在范圍上小于關聯(lián)交易。