判斷題因為管理層表示他們將處理某非法活動,所以某內部審計師沒有將與此相關的重大發(fā)現(xiàn)向董事會報告。
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內部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的內部審計部門無權獲得商業(yè)銀行的所有經營信息和管理信息。
題型:判斷題
內部審計人員勤勉工作是預防舞弊的主要途徑。
題型:判斷題
納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款不足以同時支付稅款和金融機構貸款時,金融機構可先扣收貸款,再扣繳稅款。
題型:判斷題
農村中小金融機構內部審計部門應對董(理)事會負責。
題型:判斷題
全部審計和詳細審計的涵義是一致的。
題型:判斷題
如果被審計單位的內部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。
題型:判斷題
內部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應該擴展審計工作來確定是否有理由進行調查
題型:判斷題
審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。
題型:判斷題
審計對象指的是被審計單位的會計資料及其所反映的財務收支活動。
題型:判斷題