A.首席審計官
B.董事會
C.高級管理層
D.財務(wù)總監(jiān)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審計方案
B.審計工作底稿
C.審計報告
D.管理建議書
A.首席審計官
B.董事會
C.高級管理層
D.財務(wù)總監(jiān)
A.首席審計官
B.董事會
C.高級管理層
D.財務(wù)總監(jiān)
A.1年
B.2年
C.3年
D.半年
A.首席執(zhí)行官
B.董事長
C.首席審計官
D.財務(wù)總監(jiān)
最新試題
如果內(nèi)部審計師正在與3個人面談,其中某個人涉嫌舞弊。以下哪項是最無效的方法()
針對屬性測試中的樣本抽樣,審計師應(yīng)當關(guān)注可信度、預(yù)期精度,以及以下哪一項()
內(nèi)部審計職能剛剛完成對應(yīng)付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結(jié)報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()
以下的X條型圖是某健康保險公司的計算機應(yīng)用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術(shù)程序的賬單數(shù)額()表中的這個資料圖表示:
撰寫書面正式審計報告的主要原因是()
以下哪種情況最有可能向委托人(業(yè)務(wù)約定客戶)提交中期書面報告()
在以下哪類抽樣計劃中,總體中個體項目金額的可變性將影響抽樣的規(guī)模?()
審計師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實施。內(nèi)部審計師應(yīng)該()
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應(yīng)采取以下哪項措施:()