單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)在利用外部專家服務之前,應當與外部專家簽訂書面協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容不包括()。
A.外部專家服務的目的、范圍及相關(guān)責任
B.外部專家利用相關(guān)資料的范圍
C.對保密性的要求
D.對外部專家專業(yè)勝任能力的評價
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1.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)應當與董事會或者最高管理層保持有效的溝通,除向董事會或者最高管理層提交審計報告之外,還應當定期提交工作報告,提交工作報告的頻率一般為()。
A.每年至少1次
B.每年至少2次
C.每年至少3次
D.每年至少4次
2.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)應當制定內(nèi)部審計()制度,通過實施督導、分級復核、審計質(zhì)量內(nèi)部評估、接受審計質(zhì)量外部評估等,保證審計質(zhì)量。
A.質(zhì)量監(jiān)督
B.質(zhì)量控制
C.檔案管理
D.質(zhì)量評估
3.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)制定的內(nèi)部審計章程應當經(jīng)批準后生效,有權(quán)批準內(nèi)部審計章程的是()。
A.董事會
B.最高管理層
C.董事會或最高管理層
D.監(jiān)事會
4.單項選擇題內(nèi)部審計人員在審查和評價業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理時,對舞弊發(fā)生可能性進行評估時不需要評估()。
A.控制意識和態(tài)度的科學性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運行的有效性
D.審計目標的可行性
5.單項選擇題內(nèi)部審計人員在審計過程中應當在風險評估的基礎上,依據(jù)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制評估的結(jié)果重新評估審計風險,并根據(jù)()設計進一步的審計程序。
A.固有風險
B.檢查風險
C.剩余風險
D.審計風險
最新試題
下列審計檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說法正確的有()。
題型:多項選擇題
內(nèi)部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機構(gòu)或上一級審計部門報告。
題型:多項選擇題
審計項目執(zhí)行過程中,發(fā)生下列情形之一的,有關(guān)人員應承擔審計項目質(zhì)量責任()。
題型:多項選擇題
審計項目質(zhì)量責任人有下列情形之一的,可以免予處理。()。
題型:多項選擇題
信息科技外部審計保密管理工作應堅持()的原則。
題型:多項選擇題
計算機輔助審計系統(tǒng)審計模型分()模型。
題型:多項選擇題
凡在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中積累的具有保存價值的以()等形式存在的歷史記錄均要存檔管理。
題型:多項選擇題
非現(xiàn)場審計包括()模式。
題型:多項選擇題
審計預警監(jiān)測實施流程有哪些()。
題型:多項選擇題
下列屬于結(jié)論類文件材料的有()。
題型:多項選擇題