A.可靠性
B.客觀性
C.可比性
D.獨(dú)立性
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A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運(yùn)行缺陷
D.控制缺陷
A.上年度審計(jì)報(bào)告
B.審計(jì)計(jì)劃
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.控制測(cè)試
A.控制的有效性會(huì)受到?jīng)Q策過(guò)程中人為判斷的影響
B.管理人員可能會(huì)濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上
C.內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與實(shí)施需要考慮成本與效益
D.內(nèi)部控制只能為控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證
A.真實(shí)情況
B.風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.缺陷
D.潛在風(fēng)險(xiǎn)
A.審計(jì)計(jì)劃階段
B.審計(jì)實(shí)施階段
C.審計(jì)報(bào)告階段
D.后續(xù)跟蹤階段
最新試題
下列屬于審計(jì)總隊(duì)需要遵守工作紀(jì)律的有()。
被審計(jì)單位有下列情形之一的,予以通報(bào)批評(píng),可對(duì)單位給予1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對(duì)責(zé)任人給予300元以上50000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。
審計(jì)組派出機(jī)構(gòu)審計(jì)部門(mén)在權(quán)限范圍內(nèi)應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果報(bào)告中被審計(jì)單位違規(guī)違紀(jì)行為的性質(zhì)、數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)程度和整改情況等,做()等不同處理方式。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在組織審計(jì)中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問(wèn)題或重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等方面事項(xiàng),可以采用()方式向派出審計(jì)機(jī)構(gòu)或上一級(jí)審計(jì)部門(mén)報(bào)告。
下列哪些村料是屬于審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行評(píng)議,并將相關(guān)書(shū)面決議材料呈報(bào)理事會(huì)討論。()。
審計(jì)證據(jù)是用以證明審計(jì)事項(xiàng)、支持審計(jì)結(jié)論、意見(jiàn)和建議的各種事實(shí)依據(jù),主要包括()等。
審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中,發(fā)生下列情形之一的,有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任()。
下列屬于結(jié)論類文件材料的有()。
審計(jì)通報(bào)的形式有()。
下列屬于審計(jì)告知單主要內(nèi)容的有()。