A.直接違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
B.授意、指使、強令、縱容、包庇下屬人員違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
C.未經(jīng)民主決策、相關(guān)會議討論而直接決定、批準(zhǔn)、組織實施重大經(jīng)濟事項,并造成重大經(jīng)濟損失、資金資源流失等嚴(yán)重后果的行為
D.主持相關(guān)會議討論或者以其他方式研究,并且在多數(shù)人同意的情況下決定、批準(zhǔn)、組織實施重大經(jīng)濟事項,由于決策不當(dāng)或者決策失誤造成重大經(jīng)濟損失、資金資源流失等嚴(yán)重后果的行為
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A.拒絕審計檢查
B.拒絕或者拖延執(zhí)行審計結(jié)論
C.明知故犯或?qū)曳傅?br />
D.強迫審計人員修改審計結(jié)論,強迫審計人員對審計發(fā)現(xiàn)的重要問題隱瞞不報
A.審計告知單
B.審計移送處理書
C.專題報告
D.審計要情專報
A.審計結(jié)果報告
B.審計意見書
C.審計整改通知書
D.審計處理處罰決
A.提供虛假的財務(wù)會計、計劃統(tǒng)計等業(yè)務(wù)資料
B.妨礙審計人員正當(dāng)行使公務(wù),故意推諉、搪塞、拖延,不按規(guī)定提供必要的報表、帳冊、資料
C.應(yīng)當(dāng)自查未進行自查,未填寫檢查問卷或在自查報告、檢查問卷中提供不真實的情況
D.拒絕審計人員就有關(guān)業(yè)務(wù)問題進行調(diào)查、質(zhì)詢或提供不實證明
A.審計對象
B.審計范圍及主要內(nèi)容
C.審計期間
D.聯(lián)系人和聯(lián)系方式
A.按規(guī)定應(yīng)對審計發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法事項(或人員)進行處理或移送處理而未執(zhí)行的
B.審計實施方案的編制、調(diào)整中,由于方案編制、調(diào)整不當(dāng),成重大違規(guī)問題應(yīng)查出而未能查出的
C.審計報告的事實和數(shù)據(jù)錯誤,導(dǎo)致審計報告中相關(guān)事項的原因分析和審計建議嚴(yán)重失當(dāng)?shù)?br />
D.相關(guān)權(quán)威部門鑒定結(jié)論錯誤直接導(dǎo)致審計項目質(zhì)量問題的
A.審計確認(rèn)
B.形成審計報告
C.審計實施
D.審計后續(xù)
A.查詢模型
B.分析模型
C.風(fēng)險檢測模型、
D.指標(biāo)檢測模型,
A.標(biāo)題和主送單位
B.審計告知內(nèi)容
C.分管領(lǐng)導(dǎo)批示和日期
D.簽收人簽名和日期
A.信息科技治理
B.信息科技風(fēng)險管理
C.信息安全
D.信息系統(tǒng)開發(fā)
最新試題
審計委員會辦公室負(fù)責(zé)做好審計委員會決策的前期準(zhǔn)備工作,需要提供哪些方面的書面資料。()。
下列哪些內(nèi)容經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后,被審計對象必須按載明的要求在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行完畢,并將執(zhí)行結(jié)果及有關(guān)復(fù)印件書面報派出審計組的機構(gòu)。()。
審計事實確認(rèn)書在經(jīng)過()簽名確認(rèn)后,經(jīng)統(tǒng)一編號后交給被審計單位簽章確認(rèn)后及時收回。
下列屬于審計總隊需要遵守工作紀(jì)律的有()。
省農(nóng)信聯(lián)社對審計總隊人員開展年度考核,審計總隊人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評定為不稱職。()。
審計查詢單可以作為書面證據(jù),應(yīng)包括的內(nèi)容有()。
被審計單位有下列情形之一的,建議撤換責(zé)任人員、對責(zé)任人員予以行政處分,性質(zhì)特別嚴(yán)重的,移交司法機關(guān)處理,并可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責(zé)任人給予3000元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰()。
信息科技外部審計保密管理工作應(yīng)堅持()的原則。
各行社應(yīng)審核外審機構(gòu)和人員的相關(guān)資質(zhì),包括()等,對相關(guān)資料復(fù)印備案。
非現(xiàn)場審計包括()模式。