A、一名
B、兩名
C、三名
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A、主管領(lǐng)導(dǎo)
B、介紹信
C、正式信函
A、借閱制度
B、保密制度
C、審批手續(xù)
A、短期
B、長期
C、永久
D、十五年
A、內(nèi)部稽核
B、外部稽核
C、現(xiàn)場稽核
D、非現(xiàn)場稽核
A、直接責(zé)任
B、管理責(zé)任
C、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
D、主要責(zé)任
最新試題
簡述稽核實(shí)施階段的主要工作步驟
項(xiàng)目管理文檔由經(jīng)辦人直接提交文檔管理員進(jìn)行歸檔。
重要空白憑證的印制,應(yīng)根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行,每季度自下而上報(bào)送至省聯(lián)社。
貸款額度超過20萬元、抵(質(zhì))押物價(jià)值較大的,可由合法的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估,也可由信用社自行評估,但評估價(jià)格與信貸員調(diào)查的市場價(jià)格不符時(shí),信用社暫不予發(fā)放貸款,應(yīng)重新核價(jià)。
抵債資產(chǎn)的處置變現(xiàn)要公開、公正、透明,嚴(yán)禁暗箱操作、營私舞弊。
抵債資產(chǎn)報(bào)告制度采取定期上報(bào)、分級管理的方式。
個(gè)體工商戶貸款,自有資金比例要達(dá)到50%以上,有足額償還到期貸款本息額的保證或有效資產(chǎn)抵(質(zhì))押。
稽核部門具有哪幾項(xiàng)同級監(jiān)督權(quán)?
計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備購置合同中需要進(jìn)一步明確的內(nèi)容不能用補(bǔ)充協(xié)議的方式進(jìn)行約定。
簡述稽核工作底稿的主要內(nèi)容